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拿发票来报销冲平,假如我要冲平10万元,拿公司老板购买的原材料冲平。我买的原材料有15万,剩下的5万计哪个科目呢?

2025-08-17 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-17 11:09

那么多的5万支付给老板就行

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快账用户1115 追问 2025-08-17 11:13

科目借贷怎么写呢?

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齐红老师 解答 2025-08-17 11:15

借原材料15 贷:银行存款5 其他应收款-老板10

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相关问题讨论
你这个做借生产成本 贷原材料也需要调整,之前是暂估转过来吧?冲掉之后按发票做,你这个对应这个库存商品是不是也是按暂估做的,
2021-06-11
同学你好,应该拿发票冲回借款,或者报销后让项目经理还给法人。
2021-05-17
你好 ;    去红冲了。  借原材料  贷其他应收款 去处理了。 到时汇算调整  假如你领用或者销售了材料了  
2021-10-12
你好!3不对。3冲原暂估分录,金额是113。4相当于用发票重新入账。
2024-04-10
(1)2日,采购原材料一批,购买价款200万元,增值税税频26万元;运费2万元,增值税税额0.18万元。该批材料的计划成本为210万元,材料已验收入库,货款已通过银行转账支付。 借 材料采购200+2=202 借 应交税费应交增值税进项税额26+0.18=26.18 贷 银行存款202+26.18=228.18 借 原材料210 贷 材料成本差异8 贷 材料采购202 (2)10日,采购原材料2000吨,采购款500万元,增值税税额65万元;运费5万元,增值税税额0.45万元;途中保险、装卸费2万元,增值税税额0.12万元。材料运到后发现短缺5吨,属于合理损耗,按计划成本2600元/吨验收入库。所有款项均转账支付。 借 材料采购500+5+2=507 借 应交税费应交增值税进项税额65+0.45+0.12=65.57 贷 银行存款507+65.57=572.57 借 原材料(2000-5)*2600/10000=518.7 贷 材料成本差异518.7-507=11.7 贷 材料采购507 (3)15日,向外地购入材料一批,发票账单已收到,列明材料价款600万元,增值税税额78万元。贷款已预付500万元。余款暂欠,直至 借 材料采购600 借 应交税费应交增值税进项税额78 贷 预付账款678
2022-06-20
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