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员工6月份的差旅费,8月份才拿过来报销,是反结账做在6月的费用里,还是直接做在8月的费用里。

2025-08-18 08:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-18 08:18

你好,其实外账的话,只要不跨年,直接做到8月是没问题的。

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相关问题讨论
你好; 那你5-6月是没有做暂估分录  是吗; 没有做就补在7月里面去   或者是8月里面 ; 补做; 摘要描述清楚; 
2023-08-16
好,之前的账还能处理吗?如果不能处理的话,做到八月份就行。
2021-08-11
直接做在7月账上,7月直接折旧就行
2025-08-11
你好,如果是之前遗漏入账了,是 可以补做入账处理的 
2023-01-03
是的,可以的没问题的哈
2023-08-01
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