是的,可以的没问题的哈

7月份业务已计入管理费用,但是对方公司8月才开的发票。可以将8月份的发票粘贴在7月份的记账凭证后吗?
8月底现付采购了一批原材料,9月初收到增值税普通发票,我们是小规模纳税人。请问发票可以直接附在8月的记账凭证后面吗?还是要在9月做分录?
老师,员工7月份出差报销的车费如果8月份才开的票,那7月份能暂估成本入账吗?另外6月底暂估了房租的费用,8月才收到票,那7月份是继续暂估入账还是要红冲了再暂估?
请问今年2月份的业务招待费8月份才把发票拿来报销,可以做到8月份的账里面吗?
老师,你好 这是实际工作中的情况 8月份,收到员工7月份垫付的费用发票,并且填写费用报销单予以报销,我们可以直接一笔业务记到8月份吗?存不存在跨月?
那如果是7月出差员工先垫付的钱,然后7月报销,开发票的日期后面日期,或许是8月1日号呢?可以在7月支付给报销吗?
这个没跨年灵活处理就是了哈
也就是两种方式都是可以的,是可以这样理解啊?
也就是两种方式都是可以的,是可以这样理解吧??
嗯嗯额是的,都可以的哈