你好,你这个25万是含税是吗
老师,我想问一下,我们公司开出机械租赁发票150万,劳务费100万,需要成本票,个人代开给公司机械租赁票150万,劳务的成本需要做工资表,我4.5.6三个月做了50万的工资,还有50万,后面还要再做工资,但是7月要季报,如果有50的利润,是不是要预缴企业所得税,我能不能多开进点机械票,先通过季报,不预缴所得税,然后后面几个月再做工资,把劳务费的成本做出来,这样可以吗?
建筑行业,这个附表三,是不是如果有分包,差额纳税,需要在这里填写?我们是一般纳税人,比如有桩基劳务分包工程,分包方是给我们开专用发票的,进项税可以抵扣。假设本期收到100万桩基劳务分包发票,需要将100万在此处申报填列吗?
有个分项绿化工程分包给了一个湖北地区的施工公司做,一共是32万,去年12月份开了一张建筑服务的3个点的普通发票15万过来,我们入账做了成本,在今年汇算清缴按正常税前扣除了15万,余款一直未开发票,今年5月对方升的一般纳税人,要求我们把之前的15万普票退回去红冲,然后连同余款一起开个32早的专票过来,请问5月升的一般纳税人和5月之前的发票有关系吗?
老师你好,我们公司承包了一个桩工程(提供3%的增值税专票),2022年12月21日万工结算的。但是我们发票还有124万未开,我们公司于2023年3月强制升入一般纳税人。 我想问几个问题? 1:现在我们可以开多少税率的发票呢?现在我们一般纳税人是9%的税率了,建筑服务。 2:这个分包项目地还有涉及到跨市级,又该怎么预交增值税呢?需要预交增值税吗? 3:我们这个现在可以按照简易计征啦开具发票吗?
老师想问下我公司是个一般纳税人销售的大豆,今年一月份开了专票30万,免税普票120万,二月份开了免税普票80万,现在税务局找到我们说我们不能享受免税政策,当时申报的免税收入需要转到未开票销售额然后补交滞纳金和税款,我们当时一二月份的进项很充足,我想问下在本月红冲重开发票可以不用补交税金和滞纳金吗
对的,含税金额
你好,需要增值税25/1.03*0.03 然后附加税大概是 增值税的6% 另外就是所得税,小微企业5%
那就是差不多税金一共是2w 对嘛
你好,是的,差不多了。
不对1万多…
你好,是2万左右了。接近2万