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我们是一般纳税人运输公司,收到ETC的数电专票 应该怎么处理,当月抵扣和不抵扣又怎么做账

2025-08-19 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-19 13:23

你好,你可以先计入应交税费-应交增值税-待认证进项税。 然后抵扣的时候,转入进项税额就可以了。

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您好。原来的进项还可以抵扣,现在正常做销项。
2021-11-29
同学你好 红冲就可以了,申请红字发票信息表开红字发票然后重新开就行了
2021-01-27
你好 不动产不可以一次性折旧的 进项税可以一次性抵扣的
2021-01-04
1.将税控盘插到电脑的主机上,登录到增值税综合服务平台。 2.点击需要认证的月份,勾选好发票的开票日期,点击查询。 3.勾选收到的纸质需要认证的发票,点击确定并提交。 4.提交之后选择申请统计,勾选认证成功。 5.进入电子税务局填写增值税申报表进行抵扣
2024-02-22
一月份收到的增值税专票,不可以抵扣
按勾选不抵扣处理,价税合计金额入账
2023-02-21
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职称:注册会计师,税务师

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