您好。原来的进项还可以抵扣,现在正常做销项。

我们公司10月份刚刚认定为一般纳税人,9月份计提了运输费和劳务费,计提是以小规模纳税人计提的,税额加进成本里了。10月份收了专用发票,被我认证抵扣了,现在才想起来,现在该怎么办?
我们公司10月份刚刚认定为一般纳税人,9月份计提了运输费和劳务费,计提是以小规模纳税人计提的,税额加进成本里了。10月份收了专用发票,被我认证抵扣了,现在才想起来,现在该怎么办?
你好我们是刚刚成立的运输公司,12月是小规模纳税人,2021的1月才能升为一般纳税人,收到的买车的专票可以明年在认证抵扣吗?还有这个账要怎么做呢?
老师,我公司是一般纳税人,1月份的专票认证了两份,但是1月没销售开票,我不想抵扣了,可是勾选了就撤不回来了,这个怎么处理
一般纳税人的运输公司 六月份提回来的车 但是专票没有认证和抵扣 这个月车卖出去了 账务处理怎么做
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
老师,我们研发部自制了一台设备,要卖出。这应该怎么做账务处理呢?我准备先计入研发费用然后转固定资产再销售开票卖出。对吗?谢谢
年终奖可以选择一部分并入工资在12月里面再申报,一部分申报年终奖吗
老师,CIF模式下开具FOB发票,在应收账款与实际保持一致的话应怎么做分录
老师 找人开发票 可以开烟茶 酒是不是尽量不开
请问下老师,公司购买的雨伞用于日常用,进项能抵扣不?
购买方是个人,我们是一般纳税人,可以开具专票给对方吗
原来的进项不认证抵扣 然后不开销项发票可以么
你好 不可以的 这是二回事呀 你找不抵销项要交的