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客户是国外的公司,我们研发了平台,供客户使用,付平台使用费,我们给对方开具信息技术服务费发票,这个发票的税收分类编码对应的是信息系统服务,这种情况我们是不是适用于增值税零税率?是不是只需要在电子税务局进行退免税备案就可以

2025-08-19 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-19 18:50

你好是的需要提前备案的

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快账用户2886 追问 2025-08-19 18:51

这种情况就进行出口退免税备案就可以,是吧,跨境应税行为免征增值税报告,这个不用填吧

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快账用户2886 追问 2025-08-19 18:51

我们这个是属于零税率,所以就不需要填跨境应税行为免征增值税报告

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快账用户2886 追问 2025-08-19 18:51

是这样的不

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齐红老师 解答 2025-08-19 18:52

需要备案,是跨境的

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快账用户2886 追问 2025-08-19 18:54

在哪个模块儿备案

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快账用户2886 追问 2025-08-19 18:55

跨境应税行为免征增值报告不需要填对吗

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齐红老师 解答 2025-08-19 19:01

你需要去大厅带着合同

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快账用户2886 追问 2025-08-19 19:10

线上不能够进行备案吗,线上在哪个模块进行备案

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快账用户2886 追问 2025-08-19 19:10

提供线上服务,没有签订合同

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齐红老师 解答 2025-08-19 19:13

不可以,必须有合同,我们是线下

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