咨询
Q

员工报销酒店发票1000元,进项60元,公司只给报800元,那我需要进项税转出还是可以60元全额抵扣,如果能全额抵扣,是不是不管给员工报多少都不影响进项全额抵扣,除非发票红冲报不了

2025-08-19 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-19 19:50

有两种方法,第一种是全部抵扣,不支付的那一部分转营业外收入,还有一种方法就是多开的那一部分进项转出红冲。

头像
齐红老师 解答 2025-08-19 19:50

这个看你们自己选择。

头像
快账用户3497 追问 2025-08-19 19:52

老师,是不是报多少相应比例抵扣多少,不能全额抵扣,请问有文号吗

头像
齐红老师 解答 2025-08-19 19:59

没有文件号,他多开的这一部分相当于是给你的优惠。你可以按照优惠之前的,也可以按照优惠之后再来做。

头像
快账用户3497 追问 2025-08-19 20:43

就是如果全额抵,没有支付的部分做营业外收入。那申报表需要申报未开票收入吗

头像
齐红老师 解答 2025-08-19 20:44

不需要,这个不交增值税的,你欠别人的钱不需要支付的情况下转营业外收入,这个不用缴纳增值税

头像
快账用户3497 追问 2025-08-19 21:27

那是不是要不进项转出不抵扣,要不抵扣的部分做营业外收入交所得税呢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
有两种方法,第一种是全部抵扣,不支付的那一部分转营业外收入,还有一种方法就是多开的那一部分进项转出红冲。
2025-08-19
你好,同学,可以全额抵扣
2025-08-19
学员你好,如果231376元的进项全部是对应2511624的出口销售的,是可以全部认证作为出口退税的,是认证成出口退税,不是抵扣哦
2023-09-07
你好用的,你可以差额放到营业外收入,进项就可以全额抵扣。
2022-09-15
你好,已经抵扣的进项税额转出会计分录,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税费——应交增值税 (进项税)。 结转时,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税金——未交增值税。
2023-12-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×