您好,是的,就是您说的这样的
老师,我想问下,比如一般一般纳税人,这个月收入500万,进项税额抵扣多少钱,交多少税比较合适呢,这个怎么根据那个增值税税负来筹划,就是交的税也不多但是又合理,不会影响税务稽查的风险,还有小规模的,比如有收入有成本的,怎么合理交税才符合税负标准?
老师你好,我想问一下,就是说嗯,如果我们公司他要是卖这个嗯环保设备的话,嗯它就是说先购进购进的话,大概就是6000块钱的这个进项发票,然后他这个卖出的话大概就是卖嗯13,000左右,嗯,但是就是说这个13,000是不含税价,嗯,它这个购进吧就是6000算是含税价,嗯开票的这个价格,这13,000是不含税的,就是说你看我们公司如果说他要是嗯卖给对方的话,嗯这个收几个点合适,我们这个是怎么算的?你看我是这么想的,就是说嗯,比如说嗯我们购进是6000的发票就是嗯不含税13,000,嗯的减去这6000,嗯剩下的这这个7000
请问旅游行业一般纳税人差额征收怎么计算增值税税负率呢? 比如不含税销售收入20万,不含税的门票+签证费+团费等成本合计是19万,实际扣除后的销售额是20-19=1万,应交增值税是1万*6%=600元, 请问税负率是600/1万=0.06*100%=6?还是600/20万=0.003*100%=0.3呀? 还有请问旅行社的税负率大概控制在多少合适呀?
老师,公司在算一笔买卖合不合适,是不是税的问题就是看交多少税?比方说6个点,100块收入 先是换成不含税的为净收入
老师 社保个人部分交多少 公司交多少 这个怎么算呀
老师,接受股东投资的固定资产是不是按第三方检验报告的金额缴纳增值税和印花税?投资款只需要交印花税吗?
请问A开加工票给b,b就是给A加工的人
老师你好,银行贷款做报表附注时,建筑施工企业全部大包出去了,财务报表上的存货实际上是工程施工-工程款,在报表附注中如何列明
老师,餐饮行业,筹建期付的房租,物业费,进货的酒水食材,是全部计入开办费,还是按正常的长期待摊费用-房租,管理费用-物业费,库存商品,原材料,来记呢?
老师,失业补偿金交税不
客户是做电商行业的,有退货破损的情况,但供应商不给退货,这个在会计和税务上怎么处理,能否在税前扣除,账务怎么做
老师,我们是房开企业,税务局给我们推送风险点,说我们23年度企业所得税预售收入与增值税预售收入不一致,增值税计税依据是1572986.25,增值税预售收入1572986.25,企业所得税预售收入:0,差额1572986.25,这个应该怎么自查呢,造成这个差额的合理原因是啥呢?
农产品销售企业,一般纳税人,目前开票额度600万,如果申请开票额度提升到每月2000万,会有什么影响吗
老师就是客户通过公账转款给我们,我们不给他开票有没有问题啦?对我们有什么影响啦?