您好,这两个是多的还是?
请问老师 资产负债表里的其他应付款怎么计算 是每个月累计的 还是算当月的 ,我现在在做六月资产负债表。 有没有公式计算。 在凭证中哪些科目算是其他应付款呢? 如果5月份有1万多其他应付款 我这个月写0可以吗 因为凭证中好像没有其他应付款
请问下老师一个会计分录! 1、四月库存盘点,盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2,三月给厂家打款三十万,我做了预付账款30万,银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分(之前做的都是其他应收款)是50000。那就是,总共厂家给了我们35万的货。我做的,借,库存商品35万,贷方 预付账款30万,其他应收款5万,这样对吗,也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上,麻烦老师帮我看一下
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
老师你好:我公司是中间商购买的挂车直接没回公司就卖给别人了,我付款时凭证直接:借:应付账款 -华美公司10万 贷:银行存款 -建行 10万 最后年末应付账款贷方累计-300多万 负300多万不就是借方吗?对年末资产负债表没有影响吧?
公司筹建期只有费用,工资和其他应付款,这个月要季报,财务报表那有数据的只有负债和所有者权益那一栏资产那一栏没数,报不过去,应该是资产=负债+所有者权益 所以说要做一个借款的,借库存现金,贷其他应付款,让你的资产有数据,比如其他应付款是3万,管理费用是2万,应付职工薪酬是2万,那资产那边借库存现金多少,贷其他应付款多少就能过去呢
去年的采购发票现在能入账吗
你好,老师,在建工程期间产生的这个废品收入,我是计入到其他业务收入合理吗?
公司要开给海外一个出口劳务发票1000多万,这个可以像出口货物发票一样直接开吗?还是需要提前给税务局备案之类的
老师 为什么固定资产都是要算残值的呢
这个分录看不太懂, 贷方是十头生产性生物资产的原值,那么借方对应的应该是生产性生物资产已经折旧的部分。剩下的就是十头没折旧部分,多出来就是要转成消耗性资产部分,对吧?
老师我们给A公司开的发票,B公司给我们付的款,然后这两个公司之间有个代付协议可以么
老师, 我公司是做高新企业的,24年的时候我们在企业所得税汇算清缴研发加计扣除填写了数据,在调整表调增了加计扣除数,相当于没有享受高新加计扣除,只享受了小微企业优惠政策。现在税局问为什么不享受高新加计扣除,怎么解释合理一点
年终奖单独计算,税率表是多少 在这个单位是按照正常薪资每个月缴纳个税了,另一个单位是按照销售入职的,年中结算奖金,那奖金是单独入账?
老师我想问一下我们公司把我在税务局设置成财务负责人,报税表上的经办人显示的也是我的名字,这要是后续公司出现问题我要担责吗
老师,客户误把我公司货款,汇到我公司关联公司A,不能将货款退回给客户,因为这是打官司回款的,如何平账!可以将关联公司收到的货款转到我公司吗?用写什么协议之类的吗!如何操作!
库存商品300多万,其他应付款200多万
这个要慢慢消掉,太多了,其他应付款,公账上有钱,可以冲掉
老师库存商品怎么弄呢?
做报废处理,慢慢冲掉