你好,一千一万都可以的,反正你也不需要支付。

老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
公司筹建期只有费用,工资和其他应付款,这个月要季报,财务报表那有数据的只有负债和所有者权益那一栏资产那一栏没数,报不过去,应该是资产=负债+所有者权益
公司筹建期只有费用,工资和其他应付款,这个月要季报,财务报表那有数据的只有负债和所有者权益那一栏资产那一栏没数,报不过去,应该是资产=负债+所有者权益 所以说要做一个借款的,借库存现金,贷其他应付款,让你的资产有数据,比如其他应付款是3万,管理费用是2万,应付职工薪酬是2万,那资产那边借库存现金多少,贷其他应付款多少就能过去呢
你好,老师,一个公司9月份刚成立,现在申报三季度税的时候,客户想做上一个人的工资3000元,请问,三季度报表 贷:应付职工薪酬 3000 那借方是什么,怎么将资产负债表平起来 如果用借:库存现金 那么就有个其他应付款 还是平不起来
老师,我现在使用的是快账软件做账,为什么支付上月工资时 借:应付职工薪酬-职工工资 79089元 贷:其他应收款-员工社保费 3750元 贷:应交税费-应交个人所得税 17元 贷:库存现金 75322 元 借:应交税费-应交个人所得税 17元 贷:库存现金 17元 。到了结转的时候。资产负债表的:存货 和在产品怎么会有17元。搞不明白。另一家公司又没有这种情况。
老师,现在四月份了,可以用法人的身份登录进去更正添加人员去申报2025年的个税申报吗
老师,工地采购了一批电子显示屏,含简单安装,对方开具的是13%材料票,这种情况下是签订加工承揽合同还是签购销合同?
外国人在国外提供的劳务,付款方在国内,代扣个税是怎么算的
你好,老师,个体饺子馆买的揉面机1100,我们想着正规做账,做固定资产还是周转材料呢,豆包上说记固定资产,问老师说小于2000不用做固定资产
参加中国国际医疗器械博览会发生的餐费,打印费,展位费,入会议费可以吗,有签到表和展会照片
物流公司在做本月运费分析时,核定运费=现付+月结+回付+未收+中转+送货+回扣+付大车运费,但是在站点向公司回款时,财务却告知不用减回扣款金额,(每月都有1.6万-2.5万)左右,然后财务人员将没有扣减回扣金额的数据上传给公司,逐月累加。会出现什么后果?请告知我 谢谢
社保的基数填报注意事项,几年说按照上一年度全口径城镇单位就业人员平均工资的60%,执行,这是什么意思,社保比如养老那些基数最低是4000,我们员工上年平均工资是5000,当地上年平均工资12万一年,这个60%是取哪个数据
老师,工商年检填写养老保险本期实际缴纳费金额是填写12月的吗?
老师,出口退税和收到出口退税款的分录是不是这样写:申请出口退税:借:其他应收款-(出口退税),贷:应交税费-应交增值税(出口退税)。收到款:借:银行存款,贷:其他应收款-出口退税款
老师,合同跟送货单只有一份盖章的是可以的吗,一个合同大概400万左右的样子了,但是送货单只有一张
那和负债+所有者权益那一列没关系吗,最后不得资产=负债+所有者权益吗
美好 怎么会不等于?
你好 怎么会不等于?
那库存现金比如是1000,左边资产怎么可能等于右边负债和所有者权益
你好,你这个现金是哪里来的?什么业务产生的?如果是借的话,其他应付款如果是你的利润的话,未分配利润。
借贷平衡,这个是规定,这是最基本的。
因为筹建期没有收入,就发生了费用和其他应付款,还有工资
不是可以做个借款吗,你说借1000元或者一万元都可以吗?
你好,借库存现金,贷其他应付款,1000 借管理费用,贷应付职工薪酬1000 只 发生了这两笔业务 货币资金1000, 其他应付款1000, 应付职工薪酬1000, 未分配利润负数1000,你看一下平吧。
可以去学习一下报表编制的课程。