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老师,上个月我做一笔 借固定资产贷银行存款 但是这个月对方发票冲红了,我又怎么录呢?老师

2025-08-21 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-21 15:44

你好,你借其他应收款,贷固定资产。

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相关问题讨论
借:银行存款  借:管理费用-房租 负数
2023-11-10
同学你好 原分录负数红冲
2022-03-04
好的,你需要先冲销原来的会计分录,然后再根据新发票做正确的会计处理。具体步骤如下: 1. 冲销9月的会计分录: 借:银行存款 贷:费用 2. 等你收到对方重开的正确发票后,再根据新发票做相应的会计分录: 借:费用 贷:银行存款 这样可以确保会计记录的准确性。
2024-10-29
借管理费用-250000,贷银行存款-250000 之后按发票做,借管理费用进项税额,贷银行,250000 营业外收入,或者是库存现金
2020-12-03
你好,把上个月的借:库存商品红字,贷应付账款红字冲了,再重新做收现金分录
2021-02-09
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职称:注册会计师,税务师

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