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老师资产负债表库存商品300多万其他应付款200多万,我应该怎么办呢?之前会计只报税不做账,没有凭证

2025-08-21 22:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-21 22:51

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-21 22:56

您好,应该马上组织人员盘点仓库里实际有多少库存商品,把盘点结果和报表上300多万对比,如果实际没那么多就要查明原因并调整,同时联系债权人逐笔核实其他应付款200多万的每一笔款项,确认是真的欠别人钱后再补做入库单、出库单、合同、银行流水等凭证,然后根据实际库存和真实负债重新做会计分录比如借库存商品贷应付账款、借其他应付款贷银行存款等把账做清楚,最后从现在开始每笔业务都要拿到发票、合同和单据并按规矩记账,避免以后再出现这种没凭证的情况。

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快账用户7099 追问 2025-08-21 23:00

老师仓库有这么的库存

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齐红老师 解答 2025-08-21 23:17

 您好,先自己或找人把仓库里所有货全清点一遍,按进货价算出实际库存金额,如果跟报表上300多万差不多就说明货是真的,然后挨个联系欠钱的债主(比如供应商、股东等),让他们提供借条、合同或转账记录,核实这200多万其他应付款是不是真的欠人家的,都确认清楚后,把进货的单子、合同、银行打款记录这些凭据找出来,按规矩补做入库、欠款的会计凭证(比如借库存商品贷应付账款),要是之前没记过账,现在就用财务软件把这些实际数字(比如库存300多万、欠别人200多万)录入系统作为新的正确账本,以后每笔买卖、借钱还款都要拿发票、合同和银行回单,及时做凭证记账,别再像以前那样只报税不记清楚账,要是自己搞不明白,就找个专业会计或代理记账公司帮你把现在这些数理顺,以后按月正规做账报税

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你好,资产负债表里面的其他应付款是那个月月底的总共其他应付款。
2021-07-06
晚上好啊, 负300多万不就是借方,是的。那华美公司给我们钱里,咋不冲 应付账款 -华美公司 啊
2023-04-30
你好,一千一万都可以的,反正你也不需要支付。
2023-07-12
1.借库存商品 贷待处理财产损益 借待处理财产损益 贷管理费用 2.你的分录是正确的
2022-05-03
您好,挂应付账款是对的,得让对方开发票,只有评估报告,我们在账上摊销了,也是不能税前扣除的,税务只认发票 对方不开票,举报他公司的税务大厅
2024-06-11
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