你好收到的时候这个发票认证了吗
老师好,本月收到2020年银行手续费专票。2020年,所有的手续费当时做账:借:财务费用 贷:银行存款 现在进项税额做账:借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:前年度损益调整 问:还需要做其他的分录吗?怎么做呢?谢谢!
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
老师好!老师,一般纳税人收到普票分录 借:库存商品 应交税费—增值税—进项税额 货:应付账款—A公司 对吗?老师,普票的进项税不能抵扣,要怎样处理呢?谢谢!
老师,请问一下,如果收到专票直接(做不抵扣勾选),是不是分录为一下: 借:费用 应交税费—进项税 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费—进项税 借:费用 贷:应交税费-应交增值税—进项税转出
老师,比如承德避暑山庄 他给别人开发票增值税率是多少
朴老师,其他应付-1000,记成了其他应收-1000,这样对资产负债表和产生的结果是什么影响?
老师,想问一下,一个微信每个月向不同人,大概每个有都有100或者200人转账,转账一个人200元,长期这样会不会有风险
客户交来的其他应付款保证金,已代客户交了交易手续费抵消了应该怎么做账,请教一下
小规模纳税人差额征收,全额开票 开了1000元的票,工资900元,雇主责任险50元,入账分录怎么写
公户收到之前上年私户的借款15w,怎么做账,上年私账写管理费用_业务招待费。公账没做这个分录
你好。我想问下,我们老板的朋友有一个应收款直接让别人转到我们公司对公账户,现在要我们再转给他们,这个账应该怎么走啊。可以直接转吗
运输公司2024年5月成立,老板购车开给他个人的,没有开到公司,,给老板签租赁合同,一月4000元,那不是老板要开发票租赁发票给公司
资产负债表的年初余额 是要填上个月的余额吗 今年5月才开业的 还是不要填
中级考试中让计算现金流出量的现值,我不直接计算这个金额,我先计算净现值,然后应用净现值等于负的现金净流出量的现值可以吗,这样能得分吗
没有老师
那你当时做错了,你现在借应交税费待认证, 贷应交税费应交增值税进项。 然后认证之后,借应交税费应交增值税进项,贷应交税费待认证。
老师收到进项先不抵扣的哈应先进哪个科目
应交税费贷认证 科目