你好 你收到的发票与你之前做账的金额有差异; 你要体现进项税。 你直接 这样做账 :借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:前年度损益调整 然后影响了所得税 你还得调整所得税:借以前年度损益调整贷 应交税费-应交企业所得税 ; 结转 以前年度损益调整余额到利润分配-未分配利润
老师好,本月收到2020年银行手续费专票。2020年,所有的手续费当时做账:借:财务费用 贷:银行存款 现在进项税额做账:借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:前年度损益调整 问:还需要做其他的分录吗?怎么做呢?谢谢!
老师,问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元,当时应该是记:借银行存款 财务费用-手续费 5411.16,贷其他应付款,但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借:银行存款 贷其他应付款,没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整,之前的都已经结转了我现在需要怎么调整,在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷:其他应付款 5411.16这笔分录对?我应该怎么调整
请问企业所得税在本月退回公司账户,是2021年的。2021年末需要进行账务处理吗?还是只在退回的当月做这笔账就行呢?借:银行存款 贷:应交税费--应交所得税 借:应交税费--应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
请问,银行22年的手续费,今年发票开了专票,但是当时做账没有做进项,现在我收到发票了,是不是可以直接把增值税计提了,就是借,应交税费 增值税 进项或者待认证进项 贷,财务费用手续费,这样
老师您好,我公司是一般纳税人,以前年度银行手续费没有取得发票,入账分录是: 借:财务费用/手续费,贷:银行存款 ,现在取得以前年度手续费发票,应该怎么做账务调整?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
明白了!多谢老师!
没事的; 希望能帮到你