你好,需要做分录才可以的这个
老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
你好,我司一般纳税人,卖车补增值税印花税了,现做资产清理,您看分录对吗? 清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 还请问我交的增值税,印花税城建税能走到固定资产清理里吗?
公司以前的固定资产已计提折旧,后在改造了一下卖给客户了,合同收入10万,已经开过发票做过收入凭证借应收贷主营业务收入贷销项税了,当时改造时的材料费已结转主营业务成本,现在才知道发货的是以前自用的固定资产,那现在这个固定资产净残值怎么结转到项目成本上,做什么会计分录处理,做固定资产清理然后结转到资产处置收益么?怎么体现到这个项目成本里呢
每期银行余额和账上余额都差 60.93,不知道从哪期开始账上多了这笔钱,我想给他调到和银行余额一致,怎么调分录
充电桩的安装费用开劳务服务费大类选啥
资产负债表的应收账款为负数,是不是不对?
老师,要知道一年的工资薪金,是看成本科目,还是应付职工薪酬科目呢
老师,奖励员工50元入什么科目核算
老师,请问一下我2025年1月发放去年12月的工资,我在1月份申报,1月份计提行不?没有要求我这个月发放上个月工资次月申报,不用在12月计提工资,1月发放在1月份申报的吧。
老师,请问一下我2025年1月发放去年12月的工资,我在1月份申报,1月份计提行不?
信息科技公司对方单位开给的软件服务费,计入啥科目
老师个人独资企业季报个人经营所得可不可以不预缴,等汇算清缴时一起,比如我第二季度收入100万,成本10,利润90,申报第二季度时我成本填高些,等年度申报个人经营所得时再按实际的
个人独资企业,不能税前扣除的费用做账时已经做了营业外支出,在报个税-生产经营所得税报表时,是不是不用再纳税调增了?
怎么调整?
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 再结转就可以了,当年申报了
这个分录我知道。详情怎样?直改修改去年的分录吗?但有资产处置损失,而之前报税是按卖掉的收入报税了
去年你申报了增值税,这个收入就不要管了
但资产处置损失了3000元啊,去年按的是实际银行收款27000/1.13=23893.8的金额报了税,因为有损失了3000,实际收入应该是20893.8啊,直接把原分录改了后,这个收入的金额就和申报表不一致了,没影响吗?
你只是资产处置损益有差异,你回去更正申报的话包括汇算清缴都需要的