印花税是计入税金及附加。 增值税税就是在那个应交税费,你写的那个分录是对的。
你好,请问我这固定资产清理这样做对不:1转入清理时,借 固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2收到清理货款:借现金 贷:固定资产清理 应交税费增值税(销项税):3,亏损时;借营业外支出,贷固资清理,这样对吗,我申报增值税时,固定资产清理收到的款与收入合并申报了,现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致,请问怎么修改
老师我公司汽车买给个人是2万,汽车原值392136.75,期末累计折旧372529.91,期未净额19606.84,汽车是17年买的折旧5年。先转入清理\\借:固定资产清理19606.84 累计折旧372529.91贷:固定资产392136.75 收到汽车款:借:银行存款2万,贷:固定资产清理17699.12应交税费一销项税额2300.88 结转清理帐户:借:营业外支出17699.12 贷:固定资产清理17699.12对吗
你好,我司一般纳税人,卖车补增值税印花税了,现做资产清理,您看分录对吗? 清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 还请问我交的增值税,印花税城建税能走到固定资产清理里吗?
处置固定资产例如:有一项固定资产原值2000W,已计提折旧800W,收到处置款项2800W存入银行,发生清理费用200W. (3)借:固定资产清理 1200 累计折旧 800 贷:固定资产 2000 发生的清理费用: 借:固定资产清理200 贷:银行存款200 收到处置款 借:银行存款2800 贷:固定资产清理2800/1.13 贷:应交税费-应交增值税-销项税额2800/1.13*0.13 结转固定资产清理 借:固定资产清理1400(2800-1200-200=1400) 贷:营业外收入1400 —————————— 请问以上计算分录有没有问题?@郭老师
老师好,请问我们卖了固定资产,分录可以这样做吗,借银行,贷主营业务收入,应交税金(开票) 借,固定资产清理,累计折旧,贷固定资产(卖掉) 借营业外支出,贷固定资产清理(清理残值)
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
也就是清理不能扣掉税金是吧,只有资产净值能抵消固定资产清理科目是不。
就印花税单独写剩下你其他增值税那个你分录写的都对。