意思是去年没有生成了还是?
请问老师,23年我有一笔分录记错了,错误分录为借方银行存款 贷方营业外收入 正确分录应该为借方 银行存款 贷方其他应付款。请问老师我应该如何更正和汇算清缴应该如何操作,我需要做纳税调减这笔金额17391.34,我再纳税调整明细表的第30行其他那填写对吗
我去年在小会计准则、小规模企业里做了一个分录 借:进项税 贷:主营业务成本 后来我才记起来这个企业是小规模,然后我在2024年做了分录对冲,现在2023年的财报要怎么修改,我调整了进项税以及利润,但是我发现负债表不平,所有者+负债不等于资产,差额就差在进项税额 我应该怎么调整
老师,您好,公司注销前整理报表数据,应付账款借方有余额,是税控盘使用费的,当时没要票,现在我直接做账务处理分录怎么做啊,借:营业外支出,贷:应付可以么还是借:以前年度损益调整,贷:应付
2024年审计2023年的账套发现了几个问题:1.本应该计入2022年的收入,但2023年才确认收入做到了2023年(大概23万),审计要求需要调整;2.2023年审计根据合同确认应该补充没做的收入,这部分大概19万应该做到2023年,但没做;3.主营业务成本有部分属于2022年的需要调整回去(大概2.4万)。那么请问老师,现在我反结账到2023年12月的账目该如何做这几笔分录啊?资产负债表和利润表又该如何调整呢?
老师你好,我们今年7月补交了一块土地的契税6万,土地是23年拍卖取得的,原先账上土地摊销分录:借:管理费用—无形资产摊销 贷:累计摊销。现在补交契税后我的摊销金额应该怎么调整?23年的摊销金额做24年了,分录应该怎么做?
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
就是2024年,我的制造费用多入了192150元,我输入错了金额
那么当年的生产的产品都销售了?就直接冲主营业务成本
当年产品都销售出去了,就是具体怎样做分录?
借:应付账款 贷:利润分配-未分配利润 现在你要修改上年的报表,重新做汇算
那是要重新补交所得税吧?
是的,更正上年的报表就视同上年做了这个分录 借:应付账款 贷:主营业务成本
现在要准备上交报表准备弄注销公司,还要还吗
那个还是要更正上年的报表的
能不能先在账上做调整,后续注销时候再一起弄更正?
导出上年的报表,手工更正后,再做汇算