你好,计入当期得了,省的麻烦

老师,12月暂估成本,发票没有,我这边企业所得税汇算清缴进行调整,但是我的账务应该怎样处理,是不是,我暂估挂科目,如果我当时借,主营业务成本,贷,应付账款,现在2月做账处理为,借,应付账款暂估,贷,以前年度损益调整,对吧老师
22年确认了费用的应付账款做错了,要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷:应付账款 17000 正确的二月已经做了,现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗? 借:应付账款 17000贷:利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做
22年有暂估 借:主营业务成本 暂估 贷: 应付账款—暂估;23年进行红冲 账务处理 借:应付账款—暂估 贷:以前年度损益调整 这样的话 只改了23年的资产负债表 利润表没变化 怎么去调整这两个报表呀? 我做的分录有没有问题?现在要把公司注销 怎么正确调整相关联的2个报表呀? 万分感激
老师,您好,公司注销前整理报表数据,应付账款借方有余额,是税控盘使用费的,当时没要票,现在我直接做账务处理分录怎么做啊,借:营业外支出,贷:应付可以么还是借:以前年度损益调整,贷:应付
老师,以前年度账务处理错误,实际这笔费用是政府补助收入直接支付的 借费用 贷库存现金 应该是 借应收账款 贷政府补助收入 借费用 贷应收账款 现在调整这个系统没有调整以前年度损益科目,也没有利润分配-未分配利润科目,只有一个累计结余科目 现在做红冲 借库存现金 贷累计结余 在做正确的分录 借应收账款 贷政府补助收入 借费用 贷应收账款 但是月末接转的时候这笔账结转不到始终不平衡,是什么原因
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
老师,保密资质申请查股权GP,LP中是否含有外资是怎么查呢?是要看所有股权构成还是占比比较大的?
在建工程结转固定资产需要缴纳印花税吗
老师,有什么财务软件适合多主体操作模式,可以系统出合并报表的?那个金蝶云星空可以吗?
有了解西部大开发政策的老师吗?我们是服装行业,工贸一体,在江西有租厂房,老板打算加大投入,当地有什么补贴或者西部大开发政策有哪点可以是我们企业能用的上的?怎样规划对税收有利?
老师、自然人扣缴端换电脑的话数据不是也应该会带过来吗?为啥这次全部数据都是0?没带过来?
进项税额转出的调整会影响当期的应交税费吗?
关税是出口客户交,还是进口客户交,还是客户和供应商两方都要交
0报税公司自己怎么报税,需要注意什么
老师 自然人电子扣缴端进去之后什么数据都没了 是怎么回事?上个月还正常报送 ….
哦,这样可以啊,好的
没问题,非常荣幸能够给您支持