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应收账款余额是销项税额,月末做了结转。 这一笔要怎么冲销

2025-08-22 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-22 13:35

你好,你要收到钱,才能冲减应收。

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快账用户3683 追问 2025-08-22 13:36

已经收到尾款了,冲减之后已经结转的应交税额需要红冲吗

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齐红老师 解答 2025-08-22 13:37

你好,这个不需要。 是这样的,比如借应收账款113,贷主营业务收入,100,应交税费-销项13 你只管收钱,借银行存款113,贷应收账款113.这个应收账款做平就可以了。

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快账用户3683 追问 2025-08-22 13:42

我现在的分录是这样的,借 应收账款(销项税) 贷 应交税费 借 预付账款(价税合计)贷 主营业务收入

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齐红老师 解答 2025-08-22 13:43

你好,你现在是发生了什么业务。 或者说,你想要做什么

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快账用户3683 追问 2025-08-22 13:44

是之前财务做的,应收账款余额是销项税。这笔销项税月末做了结转。主营收入是收到尾款了一起确认。想问一下怎么红冲

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快账用户3683 追问 2025-08-22 13:45

我是要把应收账款这笔销项税红冲了,然后结转主营业务收入

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齐红老师 解答 2025-08-22 13:46

你好,这个没关系的。 你收到了钱,正常借银行存款,贷应收账款就可以了。

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快账用户3683 追问 2025-08-22 13:47

不是的,我说的这一笔是已经收到钱了的

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齐红老师 解答 2025-08-22 13:48

你好,你看你现在做的2个分录,第一个确认销项,第二个确认了收入。不需要冲。

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快账用户3683 追问 2025-08-22 13:49

一共分三期的项目,上个月收到最后一笔尾款。现在要把预付账款全都结转到主营业务收入。

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快账用户3683 追问 2025-08-22 13:50

然后现在应收账款里多了一笔增值税

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齐红老师 解答 2025-08-22 13:50

你好,你上面已经过收入了。 不需要再次确认。

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快账用户3683 追问 2025-08-22 13:52

那只要把销项税红冲吗?因为一直挂在账上了

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齐红老师 解答 2025-08-22 13:56

你好,销项税,其实按现在的会计制度可以不用结平

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快账用户3683 追问 2025-08-22 13:58

但是他是挂在应收账款下面的,不是应交税费

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齐红老师 解答 2025-08-22 13:58

你好,按上面的分录,你收到客户钱,就可以借银行存款,贷应收账款(销项税)

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快账用户3683 追问 2025-08-22 14:02

不是这个意思。 我现在看到的的分录是借 应收账款 贷 应交税费 ,是问怎么把这一笔挂在应收账款下面多出来的销项税红冲了。

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齐红老师 解答 2025-08-22 14:03

你好,这样吧。如果你觉得不合适。 老师建议你直接红冲之前的,然后按正确的重新做。

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快账用户3683 追问 2025-08-22 14:04

做账软件已经换了,只能看到之前的

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齐红老师 解答 2025-08-22 14:06

你好,你是只能看到之前的余额还是什么。

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你好,你要收到钱,才能冲减应收。
2025-08-22
你好 ; 你这个是跨年的话    是的。 到时你要看影响了 所得税没有 ;   影响所得税 到时在做处理 ;  借贷方销项税抵减后 看下  是哪个有金额余额   
2021-10-15
结转了就可以 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-07
你好同学,你们这种期末形成留抵税额的情况是不需要做转出增值税处理的
2023-12-07
进项税转出和销项税、进项税一并结转的
2021-04-10
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