你好,你要收到钱,才能冲减应收。
老师,2017年4月份会计做错一笔账,借:应收账款85613.21 应交税费-增值税-销项税额5136.79 贷:主营业务收入90750,。现在我先冲红:借:应收账款-85613.21 应交税费-销项税额-5136.79 贷:以前年度损益-90750,更正:借:应收账款90750 贷:以前年度损益85613.21 应交税费-销项税额5136.79。后面还有结转以前年度损益,我想问是到月末怎么结转这笔销项税额?
老师您好,年末了应交税费-销项税额 贷方有余额,要结转税费吗,怎么结转
老师,一般纳税人做账,月末结转增值税销项税额和进项税额分录怎么做呢?我月末的时候销项税余额四万,进项税余额三万六。
老师,一开始做了应收暂估,做的价税合计的暂估,应交税费做了待转销项税额,这前后的账是怎么做的?我不太明白,我现在碰到的账是开的专用发票,应收账款冲了应收暂估,销项税额冲了待转销项税额
老师,应交税费-未交增值税,期初借方余额13000,本月发生进项税额91133.04,销项税额123500,如何做本月期末结转增值税的账,月末销项税额和进项税额都冲掉,期末无余额
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老师居民用煤炭增值税税率多少?
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老师,负有个人责任的公司法人因违法被吊销营业执照,多久不能担任新公司的董事。
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业务报销的做推广图费用应算哪个科目?
已经收到尾款了,冲减之后已经结转的应交税额需要红冲吗
你好,这个不需要。 是这样的,比如借应收账款113,贷主营业务收入,100,应交税费-销项13 你只管收钱,借银行存款113,贷应收账款113.这个应收账款做平就可以了。
我现在的分录是这样的,借 应收账款(销项税) 贷 应交税费 借 预付账款(价税合计)贷 主营业务收入
你好,你现在是发生了什么业务。 或者说,你想要做什么
是之前财务做的,应收账款余额是销项税。这笔销项税月末做了结转。主营收入是收到尾款了一起确认。想问一下怎么红冲
我是要把应收账款这笔销项税红冲了,然后结转主营业务收入
你好,这个没关系的。 你收到了钱,正常借银行存款,贷应收账款就可以了。
不是的,我说的这一笔是已经收到钱了的
你好,你看你现在做的2个分录,第一个确认销项,第二个确认了收入。不需要冲。
一共分三期的项目,上个月收到最后一笔尾款。现在要把预付账款全都结转到主营业务收入。
然后现在应收账款里多了一笔增值税
你好,你上面已经过收入了。 不需要再次确认。
那只要把销项税红冲吗?因为一直挂在账上了
你好,销项税,其实按现在的会计制度可以不用结平
但是他是挂在应收账款下面的,不是应交税费
你好,按上面的分录,你收到客户钱,就可以借银行存款,贷应收账款(销项税)
不是这个意思。 我现在看到的的分录是借 应收账款 贷 应交税费 ,是问怎么把这一笔挂在应收账款下面多出来的销项税红冲了。
你好,这样吧。如果你觉得不合适。 老师建议你直接红冲之前的,然后按正确的重新做。
做账软件已经换了,只能看到之前的
你好,你是只能看到之前的余额还是什么。