您好,借应付职工薪酬 贷银行存款,相当于法人代发了
老师 发工资分录是借应付职工薪酬-工资 借其他应收款-个人社保 借应交税费-个人所得税 贷银行存款 还是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷应交税费-个税 贷银行存款
老师,就是老板的借款,我做分录是 借:其他应付款 贷:银行存款, 之后用这笔款,发工资了, 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款,这个有问题吗
老师,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分) 我想问下这上面的工资是实发还是应发?
老师,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分) 我想问下这上面的工资是实发还是应发?
老师,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分) 我想问下这上面的工资是实发还是应发?
老师,集团公司内部交易,A公司给B公司销售货物,含税价11000,当月未开具发票,请问A公司和B公司分别怎样进行账务处理
老师好,请问新注册的有限责任公司,然后从个人手里买来的二手设备(用于经营对外租赁)没有购买发票,这个怎么入账呢?能不能抵扣增值税和企业所得税?
会计从业资格证书号码是什么呀?
老师,我们单位请了财务顾问,合同上写着我们承担住宿,还有一天每个人50标准的餐费,这个我们收到住宿费发票还有餐费发票应该计入什么科目啊
和产品分别采购的袋子礼盒,和产品一起销售出去,销售发票可以开袋子礼盒吗?还是说要袋子礼盒的经营范围
财务负责人聘任书,老师有模版吗?新聘用一个人,解除另一个人,我用于工商修改财务负责人用的)
老师你好,请问公司去年不清楚自行开具发票的要求,然后自行开具农副产品发票,现在税务局要求提供个人身份证银行卡电话,现在有一部分人员找不到联系方式了,这种情况有好的解决方案吗
老师请问一下 24年8月起的营业执照 注册资本是不是要在27年实缴
给员工缴纳社保,可以全额算管理费用吗,个人部分,公司也帮他出了的
老师,我是小规模纳税人,我之前确认一笔收入,而且开的是专票,也提了税款,交了税款,现在这笔钱要退回去,不算是我们的收入,我需要把这笔钱冲回,请问我提的税款怎么办?
计提工资借管理费用 贷应付职工薪酬,发放工资 借应付职工薪酬 贷其他应付款 现在银行发放工资转到法人账户,不需要借其他应付款 贷银行存款?
现在这个是相当于是公司把钱还给法人吧,那就是
借其他应付款 贷银行存款
还有支付货款也是直接转到法人那付款的,本来购进借库存商品 贷应付账款。37000。可以直接借应付账款 贷银行存款。不需要用借其他应付款 贷银行存款。借应付账款 贷其他应付款调整是嘛?
要的,这个要通过其他应付款这个的,因为这个要还给法人
好的,那收到发票的,银行付款,借其他应付款法人,贷银行存款,金额能对应上能直接冲应付账款吧?借应付账款 贷其他应付款
是的,是的,这两个如果是一样的,可以对冲的,但前提是要同一笔
就是做在一笔分录上,不能分开做。
比如收到发票
借:费用或成本
贷:其他应付款
相当于是法人代付的
收到我已经做了借库存现金 贷应付账款,不知道银行付款了,后面几个月才发现转到法人那付款的,这样还要反结账回去吧应付账款改其他应付款嘛?
购进 借库存现金 贷应付账款 银行转法人账户,借其他应付款 贷银行存款 借应付账款 贷其他应付款 这样做行不行?
不用反结,直接在现在做账就可以了
可以的,就是这样做的
好的,谢谢老师
不客气,很高兴为您服务