同学,你好
最好是24年调,然后更正24年的申报表

24年度账上有1项资产处置时多计提一个月折旧,审计和汇缴的时候都做了调整,这部分折旧影响到利润的差额是调整到24年的账还是在25年度调整比较合适?调整24年和25年的账分录各怎么写?
25年3月发现24年营业成本多计1000多,年度财务报表税务上传是上传调整前还是调整后的?
24年年报和汇算清缴做完了,然后税务通知修改23年的利润,然后就由23年小微企业调整成不是小微了,导致24年7-25.6享受的附加减半政策全部要调整回来,我现在是怎么修改24年的年报呢?返回去做账吗?还是在25年6月调整呢?大概11万左右
老师,23年的账,有暂估100万,在24年5月汇算调增了,但没有反结账到23年,结果在24年的帐里面显示了24年利润多了100万,现在应该怎么办
25年汇算24年所得税清缴,红冲多暂估的成本或者费用发票需要补缴所得税,是需要反结账调整账本还是在次年25年调整会计分录就行了?
我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的
我几乎每个月结转成本都结转多了,我挨个在重新改下吗24年的,还是在每季度调下账呢
我24年每个月都挨个在结转一下吗
同学,你好
你是季度申报,就每个季度调整
我先改一下12月份的怎么样呢,后面在每个月改一下,这个影响利润表数据吗
同学,你好
影响利润表的,建议24年的从前往后改
好吧,我看看
同学,你好
嗯嗯,好的