咨询
Q

我的第一栏填的是增加无票收入的数,第二栏是实际开票数,这样下来申报需要补缴纳无票收入的税款,但是申报的时候提示校验不通过,让更正申报表

2025-08-25 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-25 15:30

您好,你把这里拍我看下

头像
快账用户6625 追问 2025-08-25 15:38

这里应该补交未开票的税款呢,但是提交的时候通不过

这里应该补交未开票的税款呢,但是提交的时候通不过
这里应该补交未开票的税款呢,但是提交的时候通不过
头像
快账用户6625 追问 2025-08-25 15:39

补交的税款正好是那个未开发票的增值税款

头像
快账用户6625 追问 2025-08-25 15:40

你帮我看一下,我哪里填的不对呢,怎么报表通不过

头像
齐红老师 解答 2025-08-25 15:41

第一栏是前面做的无票收入申报吗?

头像
快账用户6625 追问 2025-08-25 15:51

第一栏加的专票无票收入,第二栏是原来实际开票的金额,你看这里填的对吗

头像
齐红老师 解答 2025-08-25 15:54

开的专票是按3%来开的,是吧

头像
齐红老师 解答 2025-08-25 15:55

你这样申报是对的,现在提交显示什么了?

头像
快账用户6625 追问 2025-08-25 15:56

专票是按1开的,提交申报的时候提示校验不通过

头像
齐红老师 解答 2025-08-25 15:58

直接点强制申报就可以了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,你把这里拍我看下
2025-08-25
主要看全年累计数,如果这个没问题的话不需要修改
2022-10-12
你好,一般纳税人还是小规模的。
2023-10-23
你好 严谨点 需要更正 去税务大厅修改
2021-01-16
应该是含税销售额/1.01  对应是和你做账不一样,系统问题,那出来免税额是按3%你做账按1%做就可以,
2021-04-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×