你好 严谨点 需要更正 去税务大厅修改
老师,请问下,第二季度增值税自开普票4-6月份不含税总收入50万,4月份有普票红冲3%的税率1万元,那么增值税的申报表的第一栏和第三栏都是写51万吗?还是写50万。(50是包含了红冲的1万),另外15栏和16栏该如何计算和填写呢?请老师帮忙解答,谢谢。
老师,小规模纳税人第二季度增值税申报表,填写增值税专票销售额与实际开票额,相差2元钱(实际12,申报表填写的是10,)但票表比对通过,这种情况是一定需要修改的吗? 如果去大厅改,一时拿不到公章,,, 从电子税局的《申报错误更正》来更正的话,提示下图内容,他这个只能识别代开的专票含税额,自开的他那个识别不了,自开+代开实际含税合计152251.89,,单独代开含税有128271.39,导致数据报错,这种可以强制通过吗?
请问个体工商户,自己开电子普票。第三季度开票金额填写错误,报的季收入超30万(含开票与不开收入)。就是增值税申报表第一栏总收入大于第三栏开票收入,但是第三栏开票金额填写错误,是否需要更正。如果需要更正如何更正
请问老师,小规模纳税人,更正申报2021年4季度增值税,开过专票和普票,还有未开票收入,那么我的专票部分是不是填写在第二行,普票部分填写在第一行,未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏,未开票部分不单独反映?按季度申报,已超45万
公司的小规模旅行社, 总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元 可抵减成本票:115105.5元 再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
老师,个税手续费返还需要缴纳增值税吗