现在要出售可以开专票,也可以开普票,均按13%
公司之前是小规模纳税人使用公户购买车辆,已入固定资产,如果让销售车辆公司开具专票,现在升为一般纳税人,这张票据缴纳的增值税是否可以抵扣?
我公司是一般纳税人,从4S店铺买了一辆新车,取得机动车销售统一发票,抵扣进项,新车记在公司名下,是公车。现在车辆用了几年,打算卖出,卖给D公司,D公司是一般纳税,我现在要给对方开票,对方付款,但是这个票我怎么开?税率多少?专票还是普票?
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
老师,公司是一般纳税人,销售自用固定资产运输车辆(之前是二手车买进来,只有二手车销售发票,也没抵税),现在车子要卖掉,开票是开3个点的专票还是13个点的专票
我公司是一般纳税人,公司名下的车辆,车辆的维修费和保养费,可以开专票进项税抵扣吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。谢谢老板,第一个问题已经答复的很详细,已经理解,麻烦老师再针对第2.3个问题一一详细答复一下,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
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老师海南封关政策下,公司在海南,职员是成都的。发放工资和个税申报有什么什么区别?海南的公司转账回内地有木有什么区别?主要税务方面变动影响
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话以什么作为原始粘贴?怎么做会计分录?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
营业账薄按实收资本、资本公积交印花税,是按当年增加额,还有每年年末余额?
员工聚餐的费用怎么入账
老师顾客付了1000的货款税点付了2000的税点在私户,顾客要求给他开2000的发票,这是虚开发票吗,那这个怎么做账,是不是一直就会话客户的应收账款呀?,我不懂
这题算基本每股收益和稀释每股收益股数为什么不加权?
我公司购入抵债房产,房款公转私,发票由开发商开具,增值税给可以抵扣
请问老师,我家是一般纳税人企业,用的是小企业会计制度,7月份税务局退回企业所得税4000元应该如何记账?