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收入有的发票没开,成本有的发票没收到,就全部暂估入账,那现在收入和成本的发票都有了,要怎么做账呢,是把之前暂估的收入和成本全部冲回,然后按照实际的重新入账吗

2025-08-26 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-26 10:47

你好,是的,就是这样操作。

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你好,是的,就是这样操作。
2025-08-26
你好,在实际收到发票时候冲回。结转成本也是按照暂估。实际收到票也把这个结转冲了重新做一遍。存货一般按照加权平均。
2020-11-12
你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-28
同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
2021-08-29
直接把发票入账冲暂估成本就可以。可以先红冲,再重新入
2024-12-19
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