财务会计 > 应收款管理 > 报表分析 > 应收款账龄分析表
老师,下午好!我司经常是客户会多付款给我司。例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元,实际付款8500元,现在客户要求把500元退回给他,我现在做退回客户会计分录:收到款的时候:借:银行存款8500 贷:应收账款 8500 退回多付款的时候:借:应收账款 500 贷:银行存款500元。我可以这样做嘛?
老师,你好!我请教一下就是我这里预付账款不多,所以我把他做应付账里,这样可以嘛?特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的,很多时候多付款的他不会退回给我司,这样我就直接做了应付账款。可以吗?例如:多付未退款 借:应付账款 贷:银行存款到了实际送货的时候:借:原材料: 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗?
你好老师,公司安装了一批空调,现已安装完毕并验收合格达到预计可使用状态,根据合同规定,付款至70%,剩余款项三个月以后再付,对方开来的专票也是金额70%的发票,请问,这样我该如何入账啊?
老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
公司按税后工资谈的,签合同时工资应该怎么签?
发货货物,没有收到发票应该怎么做账了?是做借应收账款 贷:库存商品吗?
老师,银行客户端打印银行承兑汇票,因为背书了好多次,我放在凭证上的是不是只要收票据那张和我公司背书给下游那张,其他的不用吧
老师您好,制造费用直接结转主营业务成本可以吗,还是先转生产成本
老师好,请问一个问题,我们是一般纳税人 小企业准则,我们生产的塑料片卖给对方生产涤纶,有一些客户低价买我们的差塑料掺在别家买的好塑料里面生产,会出现3月发货,8月才用用完的情况,8月才给我们出验收单或者8月才让我们开发票因为他是一点点掺在里面 会慢慢用,然后准确单价和准确验收重量都在用完以前确定不了,这种情况可以不可以开票当月确认收入?
你好,转让债权债权怎么做分录,我们是转让方
我看着24年2月份有个红字发票,我记的是借应收账款,负数,贷主营收入负数,销项负数,但是应收账款的客户名称选择错了,目前怎么调整一下呢
老师,开票额度不够,申请调额上传合同,不是要开票额度公司也没关系吧。比如给a公司开票,传b公司合同?因为那个合同找不到了
在携程旅行买的飞机票,开出来是旅行社给开的飞机票,要是取得行程单能不能抵扣
老师,公司去年有售卖农药,购进了一批药但仓库漏入库到系统,也没给财务进行账务处理,但由于公司去年底就停止售卖农药了,库存农药也已经处理完了。现在这批农药的供应商把他们的销售单发给我们要求付款,请问我把这笔款付出去该怎么处理?
那预付可以区分吗?,老师
预付是针对供应商,都不一样。