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老师现在有这么一个问题,我5月份给别人开的一半发票型号填错了一个数字应该是1填的0,但是对方没发现,现在我又开一半的是按之前的开,还是按按合同开呐?

2025-08-26 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-26 11:13

同学,你好
按照合同开具

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你好,对的是的,你开错了,然后重新开一正数一负数,不需要再交税,没有多交。
2021-07-02
不可以的,之前没有开发票,就得按照一般纳税人的税率来的。
2021-08-03
你好,1.向对方收回发票,跨月开红字发票,开红字后,按照1个点开票, 2.之前按5个点交了税,多交的税金可以申请退税,申请退税流程咨询税局具体办理就可以! 3.如果10月开的发票小于负数,申报不了就去大厅人工申报!具体为大厅为准。
2021-10-08
只能给我们按别的型号开发票,这样可以
2023-07-19
你好,你的红字信息表是选择的哪一个?
2022-01-19
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