借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
老师,你好,我想想问问,工作购买洗衣机作为福利,进项不能抵扣,当时做会计分录是,借:管理费用福利费,进项税待抵扣,贷:银行存款。现在需要把进项转出,如何做会计分录?
老师我现在要做进项转出咋做会计凭证 老师期初做账是借管理费用-物业服务费借应交税费-进项税额贷银行存款,现在我需要把这里有部分进项转出,因为是福利性质的,我应该做几笔会计分录呢,
老师我现在要做进项转出咋做会计凭证 老师期初做账是借管理费用-物业服务费借应交税费-进项税额贷银行存款,现在我需要把这里有部分进项转出,因为是福利性质的,我应该做几笔会计分录呢,
老师,之前别的会计将可以抵扣的高速公路通行费普票全额计入成本,现在需要抵扣的话,要将可抵扣部分的成本转入进项税额里面吧?
福利费有张发票有税金,已经抵扣过了。 原凭证做的是:借:管理费用-福利费,应交税费-待认证税金。贷:银行存款。 现在进行进项税额转出,分录咋样做
你好老师,经营活动现金流量比率=经营活动现金净流量/流动负债 这个对吗
老师您好,公司只交社保,工资还没发,分录 计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保 缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款。第三步其他应付个人部分没有贷方,怎么平?的
老师,我问一下,17年购买的金税盘280开的专票,怎么做账呢,那会可以全额抵减增值税,怎么做账
老师好,公司25年3月份成立,资产负债表上库存125万,预付款300多万,注册资本300也交上了,其他应付款-老板余额200多万,感觉风险很大,不知道从哪里下手处理,
老师 可以把交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资的相关处置分录 找到发我不 今年有变化 我有点混,解析下
老师,农业企业收到政府粮食差价补贴可以直接冲减农业生产成本吗
老师 个体工商户 用法人给我们打钱 但是他们需要发票 发票户头开他们个体工商户的名字 没有问题吧
老师你好!税务局预警通常都是哪些情况?
老师您好,请问A企业投资B公司,那么A公司本身的利润分配部分去投资的话,公司需要先交分红税后才能投资其他企业吗
土地款返还和奖励属于政府补助嘛
贷是红字吗
贷方是正数,不是负数
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!