借管理费用,福利费贷应交税费待抵扣

之前月份没留意,把外购产品做员工福利的发票给抵扣了(假设当时分录为~借:管理费用福利费 100,进项税额 13,贷:银行存款 113),后来发现了,做了进项转出,我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢?
老师,我有个福利费是专用发票,在2月增值税申报表是进项转出了是200元,我在2月做会计分录时:借:管理费费用(包括进项税) 贷:银行存款款。我想问的是我要做一笔 借:管理费用(税金负数-200) 贷:应交税费-进项转出-200 是吗?
老师,你好,我想想问问,工作购买洗衣机作为福利,进项不能抵扣,当时做会计分录是,借:管理费用福利费,进项税待抵扣,贷:银行存款。现在需要把进项转出,如何做会计分录?
老师我现在要做进项转出咋做会计凭证 老师期初做账是借管理费用-物业服务费借应交税费-进项税额贷银行存款,现在我需要把这里有部分进项转出,因为是福利性质的,我应该做几笔会计分录呢,
老师我现在要做进项转出咋做会计凭证 老师期初做账是借管理费用-物业服务费借应交税费-进项税额贷银行存款,现在我需要把这里有部分进项转出,因为是福利性质的,我应该做几笔会计分录呢,
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
1. 企业微信报销里,如何打印原始单据和报销单 2. 除了企业微信,还有其他的电子化报销工具吗
请问老师,请问企业也两个主营业务收入和成本,其中13%销售商品,还有6%是技术服务费,请问6%技术服务费填在汇算清缴收入(2)提供劳务收入栏还是填在(5,其他)栏次呢?
就是把待抵扣的冲了,就行是吧?
对的是的是这么做。