同学,你好
跨境技术服务是否免税取决于具体情况,但一般情况下,向境外单位提供的完全在境外消费的知识产权服务、鉴证咨询服务和专业技术服务可以免征增值税。如果您的公司开展的跨境业务符合相关规定,可以适用增值税零税率政策。
但需要注意,必须与境外单位签订跨境技术咨询服务合同,并且技术咨询服务的全部收入应从境外取得。
我们单位现在做经营范围变更,现在只能在平台上选择设定好的内容,下面是要变更为的经营范围:计算机软硬件的开发、代理、销售及维护;计算机及其附属设备、配件和耗材、计算机硬件及外围设备、电子元件、电子产品、办公用品的销售及维护;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;知识产权服务;it服务外包;网站建设;计算机综合布线、计算机系统集成、网络工程;通信系统自动化软硬件的开发、销售及维护。这些内容在现有平台上有些是找不到,有些相似但又不完全一致。这些内容该怎么选择。我们是宁夏的企业。
我公司是深圳专业技术服务业,专门研发硬件和软件的公司,最近公司签订了一个广西项目合同,其中包含一个农业应用系统,这个项目里面包含水电气系统的安装,还有我公司硬件、软件的部署,现在水电气系统外包给广西的公司做了,想问现在怎么开票报税?谢谢老师。
老师 您好 我们公司经营范围: 一般项目:企业管理;办公服务;通讯设备销售;租 赁服务(不含许可类租赁服务);通讯设备修理;机械设备租赁;计算机及通讯设 备租赁;办公设备租赁服务;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品零售;日用 品销售;电子产品销售;家用电器销售;家具销售;机械设备销售;计算机及办公 设备维修;打字复印;图文设计制作;广告设计、代理;广告发布;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 老师 您可以从这个范围里 看出 是什么行业么 谢谢
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
我司销售工业上用的相机,发票内容可以开具为“照相器材*海康相机”吗?我司经营范围里面包含“专业设备销售”,这个相机销售和发票内容开具应该是符合我司经营范围涵盖内容的不? 我司具体经营范围如下:智能化技术研发;信息系统集成服务;软件开发;软件服务;计算机技术开发、技术服务;软件、通用机械设备的零售;计算机软件、计算机、计算机辅助设备、专用设备的销售;电子产品销售;通讯设备批发;计算机技术咨询;互联网信息技术咨询;企业管理咨询服务;经济与商务咨询服务;计算机、办公设备和专用设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
老师 缴纳增值税 后面付的原始凭证除了银行回单 是否需要下载完税证明在后面
老师好!我们业务上要对外提供报表,要求利润为正,我只好加了30万利涧,资产负债表和利润表我会改,不知现金流量表可要改了?改哪里?
请问买东西送给客户,发票不可以抵扣,但是分录应该怎么做呢?还有就是申报的时候应该怎么处理呢
老师,什么是租赁负债的初始入账金额?
公司25年以前多计提了35万工资,需要调整吗 还是今年暂时不计提工资,只做发放工资应付职工薪酬-工资,社保和个税这些还是正常计提呢
老师,这种农房建设公司,这种成本主要是工资,可是会引起工会经费的缴纳,有其他办法吗
老师,合伙开了一家充电桩,取得分红怎么入帐?
老师,您好,持 有待售的资产,是全部划分为持有待售还是只有待售的部分?
老师,你好!我这边是学校的财务。现在遇到一个调账问题,想咨询下缴纳社保问题。之前的账缴纳社保个人部分实际500,但是从工资表中扣了500.5。导致账不平,多了0.5应该如果调?之前用的科目是其他应付款-社保(个人部分)
老师,所得税汇算清缴今年的固定资产原值与比去年的少了,是用政府奖励投入生产线的资金冲减了,会不会出现税务风险?
是技术服务和硬件 一起的合同,金额是总金额,硬件大陆交易就是内销了吧,缴纳增值税,采购的硬件进项可抵扣。技术服务我自己计算出金额,收汇后免税申报?
同学,你好
根据你的说法,技术服务不符合跨境,不能免税
就是无法单独签技术服务合同这样就不能免税了吗?
跨境免税服务要到电子税务局合同备案的
同学,你好
是的。一般是要备案的
再请教一下跨境免税,人不一定到现场吧,有时候线上服务
同学,你好
是可以的