同学,你好
之前无票收入做负数分录,本月开具发票,再根据发票重新做分录
老师,5月份收到一次工程款52000。我当时已经确认收入并按含税金额进行了申报。但是并没有给对方开发票。现在对方要求补发票,那么我可以给对方按不含税金额52000,税款520元给对方开普通发票吗?
您好,老师。我是上个月开具发票并做账。借:应交税费-增值税 贷:银行存款 这个月我才收到对方部分货款并做账。借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费。 请问这样做账正确吗?
老师好,我们是建筑行业,去年8月跟甲方开了一笔发票,对方已经认证抵扣,我们去年已确认收入和成本并且交了税,现在要求我们重开,我们怎么做账务处理呢?
老师您好,对方单位要求提前开票,但是没给我们付款,这个收入怎么办呀。要是确认了就要上所得税。要是不确认收入的话可以吗?分录怎么做呀。
老师,要是这种情况呢,我4月开了一张发票600元,客户付了500,5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗?可以这样操作吗?做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
老师,洗车店售出的玻璃水怎么做账合适
老师你好!公司未分配利润过高,是否会影响系统预警,公司税费偏低,怎样处理这个问题,怕税务有风险,老师指导一下
应交税金-应交增值税-进项税额在资产负债表应交税金里体现还是其他流动资产里体现
老师好,已认证已抵扣的发票红冲了要怎么做账务处理呢?
几年前公户付了一笔款给个人(供应商),但是没有发票回来,这个要怎么做账?
老师现金付往来账没有原始单子没问题吧?
出口货物美元的开票税率按哪个时间点,开票汇率与收款汇率不同如何处理,技术服务费出口能开票0税率么?税务需要什么备案资料
您好。我公司有一位同事怀孕,8月份预产期。生育津贴让同事自己支付宝申请,打个人账户了。我想知道8月份的工资,以及之后半年的工资应该怎么发,需要发多少?社保和公积金还要继续交的吗?公积金原本都是工资里面扣的
老师,麻烦问下,单位主营业务是销售酒水等,销售的是享有商品打折功能的权益卡,就是99元买个会员卡,这个卡是没有余额的,只可以享受会员价及年节会有些赠品,销售这类会员卡的收入时是按主营收入账嘛?
丙公司向付款人提示承兑的最晚日期是哪一天?为什么
老师,上个月银行也做了,把银行也 负数吗?
同学,你好
嗯嗯,是的
老师,银行又不牵扯,负数是不是不合理啊,有咩有其他的办法啊
同学,你好
银行存款,负数,之后开具发票,做银行存款 正数。
一正一负,就抵消了
但是银行实际未发生啊
同学,你好
如果你不想用银行存款。
你可以用应收账款来代替