你好,你当时认证抵扣的时候如何做的分录。

老师你好,我是购买方,跨年已认证抵扣的进项专票,需要红冲,应如何做账务处理
已经认证抵扣了的进项票,后来红冲了要怎么做账呢
老师,你好,请问,我公司是购买方,已经认证抵扣的进项发票,现在要退货,怎么处理?这张已经认证抵扣的专票怎么冲红?
跨年冲红进项发票账务处理,之前已认证抵扣
已经认证抵扣的进项税,对方红冲后,重新开具发票,应该怎么做账务处理?
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
借:管理费用 应交税费—待认证进项税额 贷:应付账款
抵扣的时候转到未交增值税
你好,你现在借应付,贷管理费用,贷进项税额转出
抵扣的时候就按正常结转
你好,是的。你现在做转出就行
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。