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老师好,请问本月银行发生的短信费,转账手续费,要下月才能取得发票。扣费时用银行回单入账,记入什么会计科目?取得发票后要怎么处理呢?
开办期,租赁厂房第一个月付了一年租金,当时没有收到发票,分录做了借:应付账款 贷:银行存款,然后两个月的摊销借:管理费用 贷:应付账款,那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做?
本月办公费发票未收到已付款,怎么做会计分录?下月收到专用发票怎么做会计分录?
老师,6月份支付报销费用,当月未取得发票,入账时做的:借:管理费用贷:银行存款8月份才取得发票,这个应该怎么处理?
以银行存款1800元支付本月电费,取得增值税普通发票会计分录怎么写
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
您好,本月支付办公费、油费和餐费但未取得发票时,会计应将实际支付的款项先记入 其他应收款-待取得发票款 科目,分录为:借:其他应收款-待取得发票款,贷:银行存款(如共支付2300元,则借:其他应收款-待取得发票款2300,贷:银行存款2300); 几个月后收到发票时,根据发票内容将费用分别计入对应科目(如办公费计入管理费用-办公费、油费计入管理费用/销售费用-油费、餐费根据用途计入管理费用-福利费或业务招待费等),同时冲销其他应收款,分录为:借:管理费用-办公费(金额A)、管理费用-油费(金额B)、管理费用/业务招待费/福利费-餐费(金额C),贷:其他应收款-待取得发票款(金额A%2BB%2BC),确保费用与发票匹配并完成账务处理