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本月银行存款报销了办公费,油费,餐费,本月无法取得发票,几个月后取得发票,本月会计怎么做,几个月后收到发票怎么做分录

2025-08-27 23:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-27 23:17

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-27 23:22

您好,本月支付办公费、油费和餐费但未取得发票时,会计应将实际支付的款项先记入 其他应收款-待取得发票款 科目,分录为:借:其他应收款-待取得发票款,贷:银行存款(如共支付2300元,则借:其他应收款-待取得发票款2300,贷:银行存款2300); 几个月后收到发票时,根据发票内容将费用分别计入对应科目(如办公费计入管理费用-办公费、油费计入管理费用/销售费用-油费、餐费根据用途计入管理费用-福利费或业务招待费等),同时冲销其他应收款,分录为:借:管理费用-办公费(金额A)、管理费用-油费(金额B)、管理费用/业务招待费/福利费-餐费(金额C),贷:其他应收款-待取得发票款(金额A%2BB%2BC),确保费用与发票匹配并完成账务处理

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2025-08-27
可以的 借管理费用贷预付账款 发票到了借预付账款 借管理费用负数 借管理费用 贷预付账款
2022-12-03
你好 本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目 下月收到专用发票,借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-05-16
借,管理费用1800 贷,银行存款1800
2022-11-09
同学,你好 之前分录红冲,再根据发票重新做分录
2025-03-12
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