借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。

老师,6月份支付报销费用,当月未取得发票,入账时做的:借:管理费用贷:银行存款8月份才取得发票,这个应该怎么处理?
九月份付车保险费9000,做的借管理费用,贷银行存款,当时没收到发票,10月才收到发票,但是发票金额只有8500,怎么调账
老师,您好,请教一下:正常12月份付这笔费用分录这样做借:其他应付款,贷:银行存款,因为想把费用做到12月,所以借:管理费用 贷:银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
老师请问去年8月份支付的费用我做了借:销售费用 贷:银行存款 对方今年3月又把发票开了了,怎么做账务处理?
五月份一次性付的2023.04-2024.03的房租,小规模,五月做账(借预付账款,贷银行存款),六月做账摊销4-6月房租(借管理费用,贷预付账款),发票9月才来,9月应该怎么做账呢
误把23、24年汇兑损益记入成本,小企业会计准则需要更正财务报表吗,库存表需要调整吗
25年的费用和成本发票有23和24年的,25年汇算清缴需要做调增吗
老师,请问买十赠一的发票是要怎么开?
老师,请问公司因未按时发放工资。推迟下一年统一发放工资后产生员工个人所得税由公司承担,这部分的个税可以企业所得税税前扣除吗?还是填年度纳税申报表时需调增呢?
老师,公司采购商品100万,然后这批商品亏本卖出去了50万,对应的采购商品的进项可以全额抵扣的吗?
公司支出零星开支,没有代扣代缴劳务报酬所得个税,要不要汇算清缴调增
老师,小规模企业,年度汇算清缴的时候要补税,但没计提,怎么处理?分录怎么做
老师,我们是出口外贸公司,合同我们是和中间商签订的,然后他卖给了他们中东地区的客户,但是钱是终端客户汇到我们账户上来的,我提交了纸质备案资料,税务要求我再出具三方付款协议证明这个真实性,请问你们有这个相关范本吗
老板收购过来一个2009年的有限公司,2022年已经清税注销了,(注销前账面固定资产150万,其他应付款160万,实收资本50万 ,只留了工商执照, ) 我们做股权转让时候,视同按照之前股东全部清理干净。 按照账面0转让,还是按照之前账面延续下来,做股权转让资料。
差旅费报销单填写模版麻烦给我看一下谢谢!
因为费用款项已经支付,可以放其他应收款下面核算吗?
是的,用一个往来科目就可以啊。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快