借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。
老师你好,公司19年预付一笔展位费用。当时分录:借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票,就把该费用转入损益,分录为 借销售费用 ,贷预付账款。8月份的时候该发票回来了,请问现在怎么进行账务处理,分录怎么写?
7月支付一笔费用,9月取得对方开出的发票,请问是应该7月借:预付账款 贷:银行存款 9月借:管理费用 贷:预付账款,还是应该7月借:管理费用 贷:银行存款 ,然后把9月的发票附到7月的凭证里?
8月付费用,9月发票发票信息纳税识别号开错了,10月重新开了正确的过来,8月份入账,怎么做账?借:其他应收款 贷:银行存款,还是直接入费用:借:管理费用 贷:银行。10月份收到正确的发票的时候:冲红8月份的借:管理费用 -1000 贷:银行,借:管理费用 贷:银行,还是借:管理费用 贷:其他应收款。
#提问#老师好,公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用,发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是,借其他应付款,贷银行存款。9月份发票回来了,再冲掉,借管理费用,贷,其他应付款
老师,6月份支付报销费用,当月未取得发票,入账时做的:借:管理费用贷:银行存款8月份才取得发票,这个应该怎么处理?
老板从公司借走了10万,需要写个借条给会计入账吗?
老师,采购环节没有发票,税务上要所得税纳税调增,可很多会计说没发票的用收据代替?这样不合规吧,可是要是我说采购尽量取得发票,老板一般都不认可怎么办?
自然人股东可以变更成法人股东吗?
老师,你好,我想问下我们要搬办公室,把原有办公家具转给别人公司的话,我们能开空调,办公桌椅这些发票给别人吗?可以开的话,是收多少个点的税呢,之前买进来的时候发票是开给另一个公司的,
老师,我上个礼拜去给我们个体工商户开了公户,现在在电子税务局已经签了三方协议,已经验证通过了,现在还需要再去银行面签吗?
老师您好,填外经证的时候把这个合同有效期起的这个日期填错了,我按合同上面的日期写了是2021年,后面我查了下要按今天开票日期填,但是现在在已经无法修改了,老师这种情况现在应该怎么办合适呢
老师,我想咨询一下,老板开一般户两年以上,不和财务说明,财务人员不知情,一直入帐都是基本户,之前帐做得混乱,怎么补救好,之前报表,申报已完成,请指教!
请问,企业可以申请暂停缴纳社保嘛?
老师,请问一下A107012研发费用加计扣除表,原来已经交税了,后面申请高新补贴把工资放入研发费用了,不想退税可以填纳税调增表的嘛?
老师,您好,请问下债务人用发行普通股来抵债,差额是入投资收益还是其他收益?
因为费用款项已经支付,可以放其他应收款下面核算吗?
是的,用一个往来科目就可以啊。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快