同学你好我给你解答
老师辛苦解答一下。。。谢谢!!!
辛苦老师做一下,谢谢
图片上有题目谢谢老师,辛苦了!
请问老师,图片的分录,从上到下辛苦您帮忙看一下,我哪里做的有问题,谢谢
老师,我的问题有四个,辛苦您看一下图片,谢谢
老师!固定资产清理分录怎么写
老师,如果有单位需要证振的,请方老师推荐一下,我把我的初级会计证给他们挂,
老师,结业税务注销,资产负债表哪些余额可以保留的?哪些是必须要冲平的?
种子散籽加工成成品,产生的人工费计入哪个科目
老师,公司有一固定资产500万,购入时无票,折旧每年要调增,但是政府给这个固定资产补贴了300万,这300万作为不征税收入了,汇算时这300万的折旧作为专项财政资金也是要调增,那在纳税调整表上我是在专项支出处调增还是在资产折旧处调增?还是同时调增?有点蒙了
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5万贷:银行5万;收取中奖客户个税款项→借:库存现金1万贷:应交税费-个人所得税1万;次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;老师,这样做会计分录对吗???麻烦看一下会计分录。还有一个问题不明白,我代缴中奖者的个税,已经已现金形式收取,但是代扣代缴是通过公户扣款的,入账是通过“其他应收款-代扣个税”还是“应交税费-个人所得税”比较合适呢?
老师,请问我们准备开票是林业产品*三剩物(树根),数量为零,半个月的奖励金额2万元,那发票可以开零吗?要怎么注明?
老师有关最近社保问题,员工不想参保的话企业应该怎么处理合规。
老师,验资报告是在事务所出的吗
破损了怎么记来,怎么记分录来
老师我公司24年残保金工资填写95989.36元,人数3人吗,不用管25年度说之前叶24年度12.31做完离职也就是2025.1.1变成2人不用管吧
老师看下以前23年度那时报35000也是没问题吧
老师看下以前23年度那时报工资总额35000也是没问题吧
对的,不用管,我不知道为啥你家的没跳出来提示 别人家的话,如果填写了那张【职工薪酬表】,在填写残保金申报时,就会自动抓取数据,
23年的 假如略有差异也没事的,但是,你家的填写对了, 反正就是 23年 一整年的 管理费用工资的总额,
那我申报了哈老师
好的,申报吧,肯定没问题的,