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老师员工垫付了坐美团的广告费,这个广告做了美团公司才能正常给超市打款,这个广告费计什么会计科目

2025-08-28 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-28 09:53

同学,你好
借:管理费用-广告费
贷:其他应付款

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快账用户4248 追问 2025-08-28 09:57

好的,那给超市砍肉用的刀子拿去磨快了的费用计那个呢?就是磨刀费

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齐红老师 解答 2025-08-28 09:57

同学,你好
一般计入成本科目。
主营业务成本

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快账用户4248 追问 2025-08-28 09:58

磨刀费参与了制作肉的成本吗?销售费用地址易耗品行不行

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齐红老师 解答 2025-08-28 10:02

同学,你好
你如果计入销售费用,也是可以的

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快账用户4248 追问 2025-08-28 10:27

老师,那员工给超市垫付了手提袋的费用呢?这个手提袋就是给顾客装水果和蔬菜那个透明的带子,计主营业务成本还是销售费用呢

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齐红老师 解答 2025-08-28 10:30

同学,你好
销售费用就行

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快账用户4248 追问 2025-08-28 10:31

但是没有购物袋这个蔬菜和水果就卖不出去嘛,计主营业务成本合适些吗

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齐红老师 解答 2025-08-28 10:33

同学,你好
因为手提袋金额很小,你是赠送给客户的话,计入销售费用方便

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 你好;  你们管理咨询如果没有销售部门;这个是正常的; 你 就直接计入管理费用  科目核算的;   
2022-11-02
你好,要跟他们说1.这个是有风险的,2.你要跟他们说这些没有发票会被查!也不能入成3.要做审批流程!
2022-03-23
您好! 1.收30万预付款时 借:库存现金/银行存款 30万 贷:预收账款30万 2.给厂家付货款35万,人工安装费2万,运费1000,外购安装材料费1万 借:主营业务成本-货款35万 —安装费2万 —运费1000 —材料费1万 贷:库存现金/银行存款38.1万 3.员工提成 借:管理费用-工资-提成1500 贷:应付职工薪酬1500 4.赠品2000 采购赠品时: 借:库存商品-赠品 2000 贷:库存现金/银行存款2000 赠送赠品时 借:主营业务成本-赠品2000 贷:库存商品-赠品2000 4.客户再付20万 借:库存现金/银行存款20万 预付账款30万 贷:主营业务收入50万 注:由于是内账,且收入不开票,这里没有考虑增值税处理问题。由于不知道贵公司是小规模还是一般纳税人,成本发票没有考虑增值税进项税额及相关处理问题
2021-03-08
同学你好 你们这个属于装修的吧? 是工程的 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2021-01-27
您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-09-12
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