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我司上年有两份服务费发票要冲红,话原来是开了300万的服务费冲红发票后就变成了60万的营业额,由于我们是暂估服务费成本,冲红发票后我就要把这成本也冲红,这样的话我是按300的比例来暂估还是按60万的来暂估?

2025-08-28 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-28 16:58

你好按照600,000的来暂估的

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快账用户3513 追问 2025-08-28 17:04

那请问我冲减成本的时候该是按哪个来做?

那请问我冲减成本的时候该是按哪个来做?
那请问我冲减成本的时候该是按哪个来做?
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齐红老师 解答 2025-08-28 17:10

你在3,000,000是正数的时候按照3,600,000来暂估成本,然后红冲的时候红冲对应的3,000,000的

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快账用户3513 追问 2025-08-28 17:12

那冲红的成本要不要做到以前年度损益?我的思路是不需要的,因为冲红的发票也没有冲减以前年度

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齐红老师 解答 2025-08-28 17:16

红冲的成本和收入都需要用以前年度损益调整 借工程施工等贷以前年度损益调整 因为根据权责发生制他属于以前年度的

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你好按照600,000的来暂估的
2025-08-28
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你好!你汇算清缴没有调吗
2022-07-07
你好,你发票到了多少充多少,你第一次是到了80吗?
2024-12-05
你好实务中这个一般是是暂估的就挂在账上,然后等发票来的再红冲,  你要是月初红冲,没有发票月末就需要再暂估了
2021-05-06
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