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就是我我公司供应商应质量原因,扣了他货款中的5000元,来补贴我公司人工费,这种我怎么做账啊,只给了我这个

就是我我公司供应商应质量原因,扣了他货款中的5000元,来补贴我公司人工费,这种我怎么做账啊,只给了我这个
2025-08-28 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-28 11:48

借:应付账款 贷:应付职工薪酬-工资

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快账用户3262 追问 2025-08-28 11:49

这种个税不要报吧,都不是个人

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快账用户3262 追问 2025-08-28 11:50

那下一步分录 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入吗

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齐红老师 解答 2025-08-28 11:50

那么直接扣下不给就行

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快账用户3262 追问 2025-08-28 11:55

就是直接扣是对的,我们不是把扣下来的钱放到应付职工薪酬-工资嘛,后面我要把这个转到损益类,转哪个科目可以。

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齐红老师 解答 2025-08-28 11:56

不体现在工资,就转入营业外收入

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相关问题讨论
同学你好 冲减以前购买货物的成本 冲减应付账款
2020-10-27
不是这样处理的,是对方给你开红字发票,而不是说你给对方开发票。
2023-01-14
你好,当时打重复了应付账款应该有付出吧。冲回应付账款负数差额计入营业外支出。
2021-08-02
对方有给你开发票吗?如果没有开发票的话,放到营业外支出里面。
2021-08-02
你好 ;   那对方要求你们开负数发票吗?  
2021-10-09
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