同学,你好,对方还会找你们要这个钱么?如果不要那么这个200元直接入营业外收入就可以了

老师,我是今年刚接上这个账,我们公司去年给供应商多付了1000元,今年采购材料是把这1000元抵了,之前没有账,抵得这1000元怎么做账,
老师,请问一家供应商在账套里显示还有余额,但是实际上我们公司已经不欠供应商货款了,这个要怎么调整呢?
我们公司账上显示采购原材料货款是1000元,可是供应商对账单上显示800元,那我们公司就少付200元,但是实际上货款是1000元,是供应商弄错了,那我做内账,这个200元要怎么做啊,货款还没付的
供应商的原材料出现了问题,导致需要给我们企业赔款,但是因为赔款金额较少,假设说就5万元吧,当月与供应商对账,货款是60万元,于是协商在当月货款中冲掉,那就是说当月货款是60-5=55万元。供应商按照55万元开票给企业,企业将来到期付款,也只是支付55万元,我想问这种情况,在税务上可行吗?可以这样子操作吗?
供应商给我们开13点的票,实际收取5个点,这种要怎么做会计分录? 比如,购买1000元的饼干,价税合计的票面金额是1130元,账款已付,货未发 借:预付账款 1000 应交税费-应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做,但是实际上,供应商只收了5个点,也就是说,他会发1076.19元的饼干过来,那我们的会计分录到底要怎么做呢
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗