晚上好,1.是的,就是单位成本(加权平均的) 2.不用算6月,我们直接用财务账套里的金额,和业务系统里的库存数量,作为6月末的库存 3.是的,是这么算原材料成本
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
第一次做工业账没有经验,刚接手这家公司,管理不是很规范,材料和产品没有入库出库,每月只有销售产品的发票,销售成本也是编的,所以目前有点蒙圈,不知道怎么合理做成本,请老师指导一下,公司产品很单一好核算的:1.购入原材料(入库) 借:原材料—锡锭 原材料—铜 贷:银行存款 2.车间领用原材料成本(出库) 借:生产成本—后面接什么合适请老师告知 贷:原材料—锡锭/铜(两种原材料) 3.结转入库产成品生产成本 借:库存商品—锣(就这一个产品) 贷:生产成本—后面怎么设明细? 4.结转销售成本(根据销售收入核算成本对吗?) 借:主营业务成本 贷:库存商品—锣 请老师好好看看,再把我不懂的地方解答一下
1、老板说:不能再把采购进来的物料视为全部成本结转, 2、全盘会计说:没有采购的物料视为全部成本结转的,是按占比领料的 3、老板说:成本提前结转,不能真实的反应利润,从7月份开始,用成品入库,倒退的方式结合ERP系统的领料和BOW 表,做领料和结转, 4、全盘会计说:以前都是按BOW表占比0.7左右领料,不可能是按采购领料的 5、老板说:7月的成本太高,说不纠结前面,把7月的财务按正式的领料结转,给出做法,就是用用成品入库,倒退的方式结合ERP系统的领料和BOW 表,做领料和结转 6、那就是我成本会计做出来成品进销存,材料进销存,成本核算表再去结转 老师,教我做下这个成本
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,委外回来的也按损耗率算的。系统数据进销存不太准,6、7月份都有盘点。实物调系统数咯。 2、老师做的怎么样了呢 3、我现在的理解是,把7月成品入库的工单,这工单领料多少料,比如工单A7月完工入库200个,我就乘以200个领料就是我7月的耗用。现在看这意思主要把材料实际结转
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
10月报个税申报到27号吗
应交税费--应交个人所得说 手工账登账 应该登在哪里,是三栏式明细账吗
老师,进项大于销项,结转增值税分录怎么写呀
有网站可以查得到 哪些公司提交了上市申请吗?
小规模纳税人2024年全年只申报了工资没有发放,这个季度报税怎么处理呢,会不给通过吗
7-9月份减免的增值税,现在税局直接归到其他受益了 那这比其他受益 账上怎么做分录 才会平账
老师,公司安装招牌具体的账务处理怎么做
像这种速卖通,亚马逊,境外平台,是不是按正常报收入就行,还是说按出口退税企业啥的
1、老师,那如果不把BOM拆成材料,那我现在要把今年的所有委外加工的都核算出来吗?还是像我昨天说的,7月就把委外BOM拆成材料来核算了,加工费全盘放在制造费用里了。 2、不用算6月,我们直接用财务账套里的金额,和业务系统里的库存数量,作为6月末的库存:老师可以根据我昨天的资料演示一下吗? 3、是的,是这么算原材料成本,公式怎么计算,老师可以根据我昨天成本表试算一下给我吗
早上好,1.我认为要把委外加工单独核算和管理的,总账入账也错了,借:委外加工-原材料 贷:原材料 ,借:委外加工-加工费 贷应付,借:委外加工-半成品 贷:委外加工-原材料 委外加工-加工费 2.昨天的资料里没有数量和金额呀,比如耳机某型号数量2,各型号总数200,财务金额1000000,这个型号的金额=2*预算单价(没有就用市场卖价)/所有商品市场卖价总和*100000 3.您不是就是这个思路么
1、委外加工那我明白了,委外加工单独做一个核算表格。那我现在要不要把今年1月到7月,这7个月的委外成本算出来。然后把7月的产成品核算出来。然后让她把科目余额表委外加工费84多万改掉。就不要放在制造费用里面了 2、哪个没有数量,我重新发了7月销退货明细表(就是销售出去的),老师看下邮箱,帮我补充一下可以吗?财务金额指的是哪个,在科目余额表里面吗库存商品余额?预算单价可以是我7月的单位成本吗?还是销售不含税单价? 4、是的
1.没有必要,因为1-6不会去反结账,老板也只让做7月,把7月委外单独核算,84万7月加工费可以改账 2.对的,财务就是库存商品金额,预算单价咱有什么单价都行,预算的,现在的市场卖价,都是同一口径就行 3.能告诉我具体看哪个工作表么,
1、这个成品出库表(进销存)可以帮我补充一下吗?就在成本核算表最后一个工作表,我重新发了7月销退货明细表(就是销售出去的),老师看下邮箱。
好的,我现在去收一下邮件
您好,回您邮件了,公式写好了,把入出存的单价公式优化了,原来的公式 会出现错误的
老师,帮忙审核下委外加工核算是否算对了。然后生产领料我就按这个单位成本领料就好了是吧。发你邮箱了
您好,我这会都下班了,现在没有电脑哦,先跟我说下看哪个表吧,发太多我也搞不清
7月委外加工核算表。我算出来了。发你邮箱了。那您明早帮我审核一下
哦哦,好的,我一会去收邮件
1、那生产领用这个委外品,出库单价就是委外的单位成本对吧 2、那我把7月产成品成本算出来,委外加工成本算出来。就把这两个核算表发给全盘。她自已改7月份财务报表或新增委外加工科目就行了对吗。
晚上好,表格我收到了,就是这个思路,半成品价值=原材料%2B加工费 我们还得有一个委外加工原材料和半成品的收发存、 您好优秀,专业又谦虚,我看好您,以后是财务经理