晚上好,1.是的,就是单位成本(加权平均的) 2.不用算6月,我们直接用财务账套里的金额,和业务系统里的库存数量,作为6月末的库存 3.是的,是这么算原材料成本

第一次做工业账没有经验,刚接手这家公司,管理不是很规范,材料和产品没有入库出库,每月只有销售产品的发票,销售成本也是编的,所以目前有点蒙圈,不知道怎么合理做成本,请老师指导一下,公司产品很单一好核算的:1.购入原材料(入库) 借:原材料—锡锭 原材料—铜 贷:银行存款 2.车间领用原材料成本(出库) 借:生产成本—后面接什么合适请老师告知 贷:原材料—锡锭/铜(两种原材料) 3.结转入库产成品生产成本 借:库存商品—锣(就这一个产品) 贷:生产成本—后面怎么设明细? 4.结转销售成本(根据销售收入核算成本对吗?) 借:主营业务成本 贷:库存商品—锣 请老师好好看看,再把我不懂的地方解答一下
老师我们是生产饲料的,一月份刚成立,一月原材料没有期初数,这个月一共采购原料重量是500吨,销售出去了150吨,发出的原材料采用月末一次加权平均法计算材料成本。但是这个月我们买的这500吨材料包含有10吨是销售的原材料,也就是销售的150吨里面有10吨是卖的原材料。剩下的140吨卖的是成品。我结转成本是不是要分开结转,成品成本和销售原材料的成本,分别来核算,销售原料的成本要按照原材料的购进价格去结转成本,销售的成品结转成本按平均单价,本来采购500吨材料,因为有10吨是直接销售的材料,所以要用490吨去算这个月的材料平均单价对吗
1、老板说:不能再把采购进来的物料视为全部成本结转, 2、全盘会计说:没有采购的物料视为全部成本结转的,是按占比领料的 3、老板说:成本提前结转,不能真实的反应利润,从7月份开始,用成品入库,倒退的方式结合ERP系统的领料和BOW 表,做领料和结转, 4、全盘会计说:以前都是按BOW表占比0.7左右领料,不可能是按采购领料的 5、老板说:7月的成本太高,说不纠结前面,把7月的财务按正式的领料结转,给出做法,就是用用成品入库,倒退的方式结合ERP系统的领料和BOW 表,做领料和结转 6、那就是我成本会计做出来成品进销存,材料进销存,成本核算表再去结转 老师,教我做下这个成本
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,委外回来的也按损耗率算的。系统数据进销存不太准,6、7月份都有盘点。实物调系统数咯。 2、老师做的怎么样了呢 3、我现在的理解是,把7月成品入库的工单,这工单领料多少料,比如工单A7月完工入库200个,我就乘以200个领料就是我7月的耗用。现在看这意思主要把材料实际结转
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰, 委外回来的也按损耗率算的。系统数据进销存不太准,6、7月份都有盘点。实物调系统数咯。 2、老师做的怎么样了呢 3、我现在的理解是,把7月成品入库的工单,这工单领料多少料,比如工单A7月完工入库200个,我就乘以200个领料就是我7月的耗用。现在看这意思主要把材料结转出来
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
1、老师,那如果不把BOM拆成材料,那我现在要把今年的所有委外加工的都核算出来吗?还是像我昨天说的,7月就把委外BOM拆成材料来核算了,加工费全盘放在制造费用里了。 2、不用算6月,我们直接用财务账套里的金额,和业务系统里的库存数量,作为6月末的库存:老师可以根据我昨天的资料演示一下吗? 3、是的,是这么算原材料成本,公式怎么计算,老师可以根据我昨天成本表试算一下给我吗
早上好,1.我认为要把委外加工单独核算和管理的,总账入账也错了,借:委外加工-原材料 贷:原材料 ,借:委外加工-加工费 贷应付,借:委外加工-半成品 贷:委外加工-原材料 委外加工-加工费 2.昨天的资料里没有数量和金额呀,比如耳机某型号数量2,各型号总数200,财务金额1000000,这个型号的金额=2*预算单价(没有就用市场卖价)/所有商品市场卖价总和*100000 3.您不是就是这个思路么
1、委外加工那我明白了,委外加工单独做一个核算表格。那我现在要不要把今年1月到7月,这7个月的委外成本算出来。然后把7月的产成品核算出来。然后让她把科目余额表委外加工费84多万改掉。就不要放在制造费用里面了 2、哪个没有数量,我重新发了7月销退货明细表(就是销售出去的),老师看下邮箱,帮我补充一下可以吗?财务金额指的是哪个,在科目余额表里面吗库存商品余额?预算单价可以是我7月的单位成本吗?还是销售不含税单价? 4、是的
1.没有必要,因为1-6不会去反结账,老板也只让做7月,把7月委外单独核算,84万7月加工费可以改账 2.对的,财务就是库存商品金额,预算单价咱有什么单价都行,预算的,现在的市场卖价,都是同一口径就行 3.能告诉我具体看哪个工作表么,
1、这个成品出库表(进销存)可以帮我补充一下吗?就在成本核算表最后一个工作表,我重新发了7月销退货明细表(就是销售出去的),老师看下邮箱。
好的,我现在去收一下邮件
您好,回您邮件了,公式写好了,把入出存的单价公式优化了,原来的公式 会出现错误的
老师,帮忙审核下委外加工核算是否算对了。然后生产领料我就按这个单位成本领料就好了是吧。发你邮箱了
您好,我这会都下班了,现在没有电脑哦,先跟我说下看哪个表吧,发太多我也搞不清
7月委外加工核算表。我算出来了。发你邮箱了。那您明早帮我审核一下
哦哦,好的,我一会去收邮件
1、那生产领用这个委外品,出库单价就是委外的单位成本对吧 2、那我把7月产成品成本算出来,委外加工成本算出来。就把这两个核算表发给全盘。她自已改7月份财务报表或新增委外加工科目就行了对吗。
晚上好,表格我收到了,就是这个思路,半成品价值=原材料%2B加工费 我们还得有一个委外加工原材料和半成品的收发存、 您好优秀,专业又谦虚,我看好您,以后是财务经理