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老师餐饮业餐费在结账时比之前挂账的金额少,这部分会计分录怎么做

2025-08-29 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-29 09:54

同学,你好
之前挂账的多余部分红冲

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相关问题讨论
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
2022-04-11
同学你好, 1、你们是培训学院,这里就需要按照合同金额确认主营业务收入 2和3和4、如果你们这边餐厅和住宿是分开利润中心核算的,那你就要将其中的餐饮收入和住宿收入分别确认到餐饮和住宿的利润中心去,同时餐饮和住宿的成本 5、账务处理: 收到培训收入时 借:银行存款等 贷:主营业务收入——餐饮,住宿等各个利润中心 借:主营业务成本——餐饮、住宿等各个成本中心 贷:库存商品、相关费用的负数等
2021-10-30
您好,对方会给您们开发票吗
2022-02-28
之前这个餐饮如果有申报财务报表要接着之前的来做 前后要一致,如果之前有余额的现在没有了 你需要做凭证调整下的
2020-09-26
你好 借银行存款1000贷预收账款1000 。 消费的时候 借销售费用120 预收账款100 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-09-24
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