需要包括未发放的绩效的
老师,2019年12月计提1019年绩效工资会计科目为:借:管理费用_绩效工资63989.33 开发间接费_绩效工资62130 贷:应付职工薪酬126119.33 但是今年7月实际的科目金额为:借:管理费用_绩效工资28512 开发间接费用_绩效工资97607.33贷:应付职工薪酬126119.33 老师我七月支付了绩效,但是成本跟费用分配跟19年计提不一致,总额一致我怎么处理
老师,因为去年做账错误,导致去年工资计提少了,今年补提调账了,今年交残保金计算工资总额时需不需要加上这部分少计提的工资呢?
老师,计算残保金一年的工资总额是发放数还是计提数
申报残保金工资总额的问题: 我单位于去年12月计提了一部分奖金且当月未发放完成,这部分奖金在今年兑现了一部分,请问我申报残保金的工资总额是按照2022年全年计提的总数申报,还是按照截至目前已经兑现的2022年工资总额申报,或者说按照2022年当年内兑现的工资总额申报?
老师,计算残保金的工资基数时发放的全年一次性奖金包括吗?
预收账款可以做无票收入吗
老师,您好,我想咨询一下我们公司有很多员工报销都没有发票,这种应该怎么做呢
老师你好,航天信息开的财税增值服务发票,型号:乐享权益,开的普票578元,请问老师怎么做账?急急
老师您好,请问电梯维修属于什么服务?
老师,您好,我想咨询一下我们公司有很多员工报销都没有发票,这种应该怎么做呢?是这样的,这个厂房是我们公司老板个人的,电费户名又是我们公司的,电力局就把电费开给了我们公司,老板个人又没有给公司开过房租发票?
老师 睫毛胶水开票码是多少
老师啊,之前买的油卡,他们公司改名字了,这次打款要打到新的账户名字中,那我之前公司和他们公司打款的还有挂账应付账款,这次打款的名字都不一样了,他们开票过来是他们新公司的抬头,那我做账怎么办,不就有挂账了吗
老师,新的规定是不是,新成立的公司必须5年内完成注册资本实缴啊
老师发票开的会展服务和会议费有区别吗,分别入什么科目
老师,我想问下我新接手的一个公司,固定资产折旧明细表,到2024年5月从24年6月开始,折旧明细就没有表格开始管理了,那我后面账面有很多卖掉了,或者其他处置了,我前面的会计折旧金额都是复制上月数据得到的,我现在想把这块明细表从8学补起来,该怎么做