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老师请问,23年3月预收账款10万,3月出货20000未开票,4月出货20000未开票,做未开票收入,8月开票20000,12月开票20000,重复做了开票收入,现在我应该怎么调账,现在25年都是带发票出货,我可以用几年出货的调账往年多入的收入吗,怎么调整

2025-08-30 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-30 10:47

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-30 10:49

您好,,通过以前年度损益调整科目冲减重复确认的40000元收入,分录为借:以前年度损益调整40000,贷:应收账款40000。然后,将以前年度损益调整转入未分配利润,分录为借:利润分配-未分配利润40000,贷:以前年度损益调整40000。这样既纠正了错误,又不会影响2025年的正常业务。这是要更正23年汇缴申报的 对于2025年的业务,你应该继续按照带发票出货正常确认收入,不要把2023年的调整和2025年的业务混在一起处理。同时,记得检查增值税申报情况,如果之前多缴了增值税,需要向税务机关申请更正申报或留抵退税。企业所得税方面也需要更正申报,确保税务合规。保持各年度业务独立核算是最重要的原则。

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快账用户7205 追问 2025-08-30 11:07

哦,好的老师,还想请问一下这家预收账款是不含税价+税的,谈好货物不含税价,税由他们承担,后期出货也是不含税价出货,那开票是不含税价➕税吧,按实际收到的总价税合计货款,出货也按不含价➕税开票对吧

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齐红老师 解答 2025-08-30 11:08

您好,是的,是这么理解的

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快账用户7205 追问 2025-08-30 11:11

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-30 11:12

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