自查发现去年有一笔收入未记账跟开票,当时也未收到采购发票也未暂估入库记账,货已发出。采购发票今年5月30日才收到,请问今年怎么调整下账?

老师,想请问,我们去年有一批货物已经发出,未签订合同,未结款,只有本单位自制的出库单,出库单上有发货数量金额,到现在没有开具发票,对方已收货,但是未索取发票,在考虑退货当中,那这笔销售,应该是在去年确认收入还是今年开具发票的时候确认收入呢
自查发现去年有一笔收入未记账跟开票,当时也未收到采购,货已发出。采购发票今年5月30日才收到,请问今年怎么调整下账?
老师,你好,请问下,我在21年出的货,已做了账发出商品,一直未开票出去,现在11月份又把票开出去了,当时也未确认收入,等今年11月份才确认了收入,也申报了税款,请问下,这部份账应该怎么调整呢?税局会查到这批开票的异常。
2022年12月采购一批货物,12月购进的货物已入库,但购货发票未收到时,请问这时候怎么做账呢?
老师,请问我们去年有一笔未开票收入20万,在今年2月开的增值税发票,去年报税时20万收入报到未开票收入的,今年做账和报税应该怎么做
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师好,想问一下,当固定资产计提明细表已提完时,计提明细表中的累计折旧额=账面上的累计折旧额,对不
现在我遇到:2024 年开具的增值税专用发票,2026 年 6 月开具红冲,但增值税,附件税都已交,我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数,还需要填哪里
期初未缴税额(多缴为负数) 25 -11,253.31 -13,778.59 这个时什么意思
老师您好,A公司与B公司签订了一份服务合同,实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了,后续B公司给A付款时候将代付款扣除,想问老师发票,付款,协议等怎么处理比较合规
采购部还没有提交付款申请单,这些专票勾选平台上已经有了,一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣,还是这个月直接勾选抵扣了
老师,我想问一下,公司员工受工伤,公司给的补贴需要申报个税吗
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
企业与专家签订劳务合同,4月的报酬5月份发放,应该在几月代扣代缴个税?
你好同学,你采购发票的话,去年暂估了,而且5月30号也来了,你正常可以把这张发票直接付到当时的那个暂估凭证上就可以了。然后今年有收入的话,你看看你是要开票吗?开出票来确定收入就可以。
老师你好,是去年并未暂估入库哦,还有未确认收入,现在想把这笔开销售发票,并将采购发票补账,该怎么处理?
好,您当时没有确定销售收入,而且你也没有开发票,我跟你说,最简单的办法就是把这张采购发票,你做到今年的账户里面,然后今年你再确定一个销售收入就可以了,不需要调整去年的了。
好的,但是老师,货是去年直接从采购商发给客户的,我们属于中间商,报关抬头当时也是用我企业名字,并且当时采购订单上的日期也是写的去年的,如果像老师刚刚说的那个方式,有没有什么影响呢?
你好,没事儿的,你现在赶紧确定收入就可以的,然后能开发票的我开出去。
直接计入2022年5月份的账就行是吧老师?
你好,对可以的,现在正好可以进入五月份的。
那确认收入,我们的销售订单是美元,要换算成人民币,汇率是按照去年报关单上的当月日期第一工作日还是按照今年5月份的汇率进行折算呢老师?
您好,您得按照五月份的这个税率来确定的。
如果采购金额达到百万,直接做今年采购跟确认收入,没关系吧老师?
你好,是可以的,因为你没有确定收入。