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是蓝字税额减去红字的然后交增值税吗?

2025-08-30 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-30 14:56

您好,你们是一般人还是小规模?

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快账用户9383 追问 2025-08-30 14:57

一般纳税人

一般纳税人
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齐红老师 解答 2025-08-30 14:58

用蓝字减红字,再减去进项,这个就是要交的

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快账用户9383 追问 2025-08-30 14:58

是用118367.79-715=117652.79在减去进账交税吗

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齐红老师 解答 2025-08-30 14:59

是的,是的,就是这样的

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相关问题讨论
是的,就是蓝字的减去红字的
2023-09-15
学员你好,结转未交增值税是应交税费应交增值税进项税额转出这个数字是蓝字
2021-12-22
您好,是的,就是你说的这样的
2024-09-30
销售额的填写 在申报增值税时,销售额一般是按照正数发票(蓝色发票)金额减去红字发票金额后的余额来填写。例如,本月开具正数发票销售额为 100,000 元,红字发票销售额为 20,000 元,那么在申报销售额时应填写 80,000 元。这是因为红字发票是对之前正数发票的冲减,从经济实质上来说,相当于减少了实际的销售金额。 税额的填写 对于税额也是同样的道理。正数发票对应的销项税额减去红字发票对应的销项税额后的余额为实际应申报的销项税额。比如,正数发票税额为 13,000 元,红字发票税额为 2,600 元,申报时应填写的销项税额为 10,400 元。这样的填写方式能够准确反映企业实际的销售和纳税情况,避免重复纳税或纳税金额计算错误。
2024-12-05
是的,就是那样计算的
2025-01-16
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