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老师,预交税款的完税证明,税额是对的,但是备注下面对应的外经证编号不对,像这种情况的话,需要咋操作一下呢

2025-08-31 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-31 11:48

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-31 11:51

您好,若完税证明税额正确但外经证编号有误,先自行再核对确认,随后联系主管税务机关(可现场、12366 或办税窗口),说明情况并提供准确信息(如缴纳日期、税种、税额等)及正确外经证编号,同时按要求准备《跨区域涉税事项报告表》、完税证明、预缴申报表、营业执照副本复印件、经办人身份证等资料。税务机关一般会开具外经证编号更正说明与原证明一起使用,也可能重新开具显示正确编号的完税证明,原错误证明可能需交回,配合税务机关按要求处理即可。

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快账用户9347 追问 2025-08-31 11:54

老师,像这种情况是不得到但到底税务局的现场办理呢

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快账用户9347 追问 2025-08-31 12:00

打错字了,老师,是不得到当地税务局现场办理呢

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齐红老师 解答 2025-08-31 12:03

 您好,最好还是去税务局现场办,这样最靠谱!你得带上正确的外经证、完税证明、申报表、营业执照复印件和身份证这些材料,当面跟工作人员说清楚编号错了,他们能当场审核资料,有问题马上解决,快的当天就能开好更正证明或新完税证明。当然,你也可以先打12366问问你们当地能不能线上处理(比如通过电子税务局上传资料),但要是线上搞不定,最后还是得跑一趟现场。

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快账用户9347 追问 2025-08-31 12:05

老师,像这种情况的话,已经跨月了,我申报所属期为8月的增值税表的话,这个预交税款是该不该往上填写呢

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快账用户9347 追问 2025-08-31 12:06

老师,一般是咋出现的这种情况呢。增值税完税证明的外经证编号就是一致的

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齐红老师 解答 2025-08-31 12:10

 您好,已经跨月申报8月增值税时,只要预缴税款的税额是对的,就正常填到增值税申报表里(一般纳税人填附表四和主表,小规模填第21栏“本期预缴税额”),外经证编号错了不影响税额抵减。但后续一定要找税务局改编号,别留着隐患。   外经证编号错了但税额对,通常是税务人员录错了号(比如看花眼输错)、系统传数据出问题(传输时变了样),或者系统内部关联错(把编号和税款配错了),但实际缴的税没问题,所以税额还是准的。

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快账用户9347 追问 2025-08-31 13:08

好的,非常感谢老师。谢谢您的专业解答

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齐红老师 解答 2025-08-31 13:08

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-31
您好,同学,是外经证的吧,需要在外地预缴税款得备案相当于
2023-12-26
这个完税证明也不是施工地的?对的
2021-12-01
关于管理员对之前已退税的报关单号作免税处理,对应进项要转出,免税,转出,即出口免税不退不抵,需要补税的情况,可以按照以下步骤进行: 1.查询该报关单号下的进项税额。 2.确认该进项税额是否已经抵扣过。 3.如果该进项税额已经抵扣过,则需要补缴税款;如果该进项税额没有抵扣过,则不需要补缴税款。 具体来说,如果该报关单号下的进项税额已经抵扣过,则需要将该进项税额转出,并补缴相应的税款。如果该报关单号下的进项税额没有抵扣过,则不需要进行补缴税款的操作。
2023-09-27
你好 按销项-进项这样计算应交的增值税  
2020-11-25
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