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老师 请问砂石厂因本地经营状况不佳 想将设备搬到其他县市从事石料加工 但矿山是甲方提供 我们只需开采加工 且不对外销售 专供甲方 这种情况公司税收应该如何交呢 需要办外经证吗还是就按正常的申报交税呢
老师我们是货车行,外账那边说开出去的销项发票和进项认证发票车架号要一一对应,但有时我们一张进项发票里面有2台车,只开了一台销项车,这样留抵的发票就很多,像这种情况我们要怎样操作才能交税?
老师好,正常情况下收到发票还未入库,借应交税费应交增值税进项税额贷应付账款,但是公司做的是借应交税费-应交增值税(进项税额),贷应交税费-待认证税额,但我们实际上已经认证抵扣了,这样做的话,实际报税跟账目是不是不一样的呢?
管理员那边对应我们单证缺失,要对之前已经退税的报关单号,作免税处理,对应进项要转出,免税,转出,就是说出口免税,不退不抵 那要补税是吗 像这种情况 我不太清楚要怎么做, 比如对应进项有哪些我是怎么查询 开票软件 查询的话但税控盘已经注销了 用的是全电
老师,请问一下外管证是什么意思,工程方面需要提供完税凭证,但是完税凭证上的交税地址不对,这个外管证是什么
单位是一般纳税人,2020年10月购入一辆车,账面价值是1118787.62元,购进时已经全部抵扣。2025年前已经全部计提完折旧。2025.8月开出一张40万的二手车销售统一发票,需要缴纳多少增值税(按理应该是40/1.13*13%),有没有其他办法
老师,这个经营范围可以开劳务普票吗?
老师,能请教一下总公司与分公司是跨省的,独立核算和非独立核算在增值税和企业所得税的缴纳上有什么区别吗?
我们企业是一般企业,采购货物是必须要签采购合同吗
开发票增值税13万,我要交增值税12万,小税种交多少钱怎么算
我问一下,就是我们公司他们之前买来生产的那个设备机台,然后现在要做二手卖掉了。那这一个的话,发票我们可以自己开吗?嗯,要怎么开具?
老师,请问24年四季度多缴税不退税了,24年年报怎么调平?
我们是一般纳税人,制造业,专票是13个点,能开6个点或者9个点或者2个点的普票吗?
给对方开的票,2023年开的普票,状态是未入账,那老师,我们做账的时候,应该选择入账状态吗?
其他收益是损益类科目,递延收益是吗?转为持有待售资产后,什么时候不计提折旧,是当月还是下月?
您好,若完税证明税额正确但外经证编号有误,先自行再核对确认,随后联系主管税务机关(可现场、12366 或办税窗口),说明情况并提供准确信息(如缴纳日期、税种、税额等)及正确外经证编号,同时按要求准备《跨区域涉税事项报告表》、完税证明、预缴申报表、营业执照副本复印件、经办人身份证等资料。税务机关一般会开具外经证编号更正说明与原证明一起使用,也可能重新开具显示正确编号的完税证明,原错误证明可能需交回,配合税务机关按要求处理即可。
老师,像这种情况是不得到但到底税务局的现场办理呢
打错字了,老师,是不得到当地税务局现场办理呢
您好,最好还是去税务局现场办,这样最靠谱!你得带上正确的外经证、完税证明、申报表、营业执照复印件和身份证这些材料,当面跟工作人员说清楚编号错了,他们能当场审核资料,有问题马上解决,快的当天就能开好更正证明或新完税证明。当然,你也可以先打12366问问你们当地能不能线上处理(比如通过电子税务局上传资料),但要是线上搞不定,最后还是得跑一趟现场。
老师,像这种情况的话,已经跨月了,我申报所属期为8月的增值税表的话,这个预交税款是该不该往上填写呢
老师,一般是咋出现的这种情况呢。增值税完税证明的外经证编号就是一致的
您好,已经跨月申报8月增值税时,只要预缴税款的税额是对的,就正常填到增值税申报表里(一般纳税人填附表四和主表,小规模填第21栏“本期预缴税额”),外经证编号错了不影响税额抵减。但后续一定要找税务局改编号,别留着隐患。 外经证编号错了但税额对,通常是税务人员录错了号(比如看花眼输错)、系统传数据出问题(传输时变了样),或者系统内部关联错(把编号和税款配错了),但实际缴的税没问题,所以税额还是准的。
好的,非常感谢老师。谢谢您的专业解答
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