您好,把这个分录冲掉就可以
老师你好,公司19年预付一笔展位费用。当时分录:借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票,就把该费用转入损益,分录为 借销售费用 ,贷预付账款。8月份的时候该发票回来了,请问现在怎么进行账务处理,分录怎么写?
老师你好,注销基本户把余额的钱转入法人账户,用途是走日常经营费用报销,我做的是借管理费用,贷银行存款。然后法人拿费用发票回来报销冲抵了,也把钱退回来公司增加现金收入,请问这笔收入分录怎么做呢?是借库存现金,贷管理费用,吗?
老师,您好!进口一批商品总货款10万元,因运输途中货柜问题产生商品质量变差,经评估,残值为5万元,获取理赔5万元。账务如下: 1、购入供应商开票入账分录 借:库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税(进项税额) 11504.42 贷:应付账款-**公司 100000 2、收到理赔款 借:银行存款 50000 贷:营业外收入 50000 3、该批商品低价卖出时 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21 结转销售成本 借:主营业务成本 88495.58 贷:库存商品 88495.58 该批商品不做进项税额转出处理,您帮我看看这样处理是否正确
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
老师,去年有个7月凭证是这样做得,借,管理费用3万,贷银行存款3万,当时说是付的仓储费用,所以付了3万,借的管理费用,今年3月份退回来了,退了26794,然后仓储费用3206开的专用发票,老师,分录是去年做的,现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢 我们是小企业会计准则
个体工商户开票过来,账号提供的是私户,我可以给他打私户吗?
工程机械(挖掘机、塔吊等)公司过户给公司,销售方跟购买方账务应该分别怎么处理?
老师,我们公司有现金发放的工资,要怎么留证据呢
请问因工程项目的款项一直支付不出来,现已停工,并打算红冲此前开具未收款的发票,请问会有风险吗?需要保存哪些资料?
我要电子税务局查询公司这个月一共进了多少进账发票怎么看
老师上午好! 现在这个公司要注册营业执照,可是这家公司本身已经营业好几年了,只是之前是个体户。现在的话注册资本这块写多少怎么来衡量?而且所有的设备都是前几年都买好的,这家公司该怎么注册?这些经济往来怎么给他弄
项目上核定的个税,预缴的税款,如何做分录呢
我要办税,税务数字账户在哪里查
账载金额大于税收金额是调减还是调增。
老师 水利建设基金不超过30万每个月用不用填写呢 一般纳税人