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老师你好,注销基本户把余额的钱转入法人账户,用途是走日常经营费用报销,我做的是借管理费用,贷银行存款。然后法人拿费用发票回来报销冲抵了,也把钱退回来公司增加现金收入,请问这笔收入分录怎么做呢?是借库存现金,贷管理费用,吗?

2021-09-16 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 16:50

你好 那发票不需要退回的 他的意思是不做费用的吗

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快账用户9416 追问 2021-09-16 17:03

注销转账报销用途就是做的费用,开回来的发票是增值税服务发票,汽车修理,现在法人把钱提出来了,就是这笔收入分录该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-09-16 17:06

借其他应付款借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款 收到钱借银行贷其他应付款

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快账用户9416 追问 2021-09-16 17:23

这样不合适吧,这笔是注销的基本户余额,转给法人是用作费用,这笔分录做借管理费用,贷银行存款。不是作为往来款喔,是冲销管理费用吧

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齐红老师 解答 2021-09-16 17:24

他不是拿来了发票的吗 发票不是你单位的实际业务吗

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你好 那发票不需要退回的 他的意思是不做费用的吗
2021-09-16
您好,我觉得没有分录了啦,借:其他应收款 和报销 时 贷其他应收 冲平啊,没平就是还有备用金在老板那里,下次报销再冲
2023-04-10
同学你好 这样做就可以的 可以盖现金付讫章
2021-06-18
同学你好 那就冲减了你的费用 借银行 借费用负数
2021-09-18
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
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