咨询
Q

郭老师,6月进项发票认证了,8月客户红冲,我们这个红冲的进项税要怎么操作,这不会自动带到申报表里吗,还是会在勾选那出现负数,我们再勾选,

2025-09-01 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-01 09:06

先在增值税发票管理新系统填开上传《开具红字增值税专用发票信息表》,获取编号; 当期在增值税申报表附表二 “进项税额转出” 栏,手动填报《信息表》中的税额,不自动带入; 做红字分录冲减原进项相关科目,平台勾选处不会出现负数让勾选。

头像
快账用户5252 追问 2025-09-01 09:07

附表二,转出是填在哪一栏

头像
齐红老师 解答 2025-09-01 09:08

红冲的进项税在增值税申报表附表二中应填在第 20 栏 “红字专用发票信息表注明的进项税额”。 一般纳税人已将专用发票用于增值税申报抵扣的,对应的《红字发票信息表》或《红字发票信息确认单》所列增值税税额需填列在该栏次,进行进项税额转出处理

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
先在增值税发票管理新系统填开上传《开具红字增值税专用发票信息表》,获取编号; 当期在增值税申报表附表二 “进项税额转出” 栏,手动填报《信息表》中的税额,不自动带入; 做红字分录冲减原进项相关科目,平台勾选处不会出现负数让勾选。
2025-09-01
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-09-01
您好 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-07-11
您好,红字发票无需勾选,直接在表中做进项转出即可
2021-01-07
你好同学!如果不能返回取消勾选的,在本月做进项转出,申报的时候在转出那里填写
2024-07-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×